您好,這填寫在增值稅減免稅明細表里面
老師,交了280元稅控盤服務費,可以抵減增值稅,寫在申報稅表那一欄呢?
稅控服務費增值稅申報表的主表應填在哪一欄
老師,增值稅稅控盤服務費在增值稅報表哪個欄次填寫呢
稅控盤服務費280填在增值稅報表哪里
請問維修費收入填在增值稅報表主表哪一欄次,技術服務費收入填在增值稅報表主表哪一欄次,一般納稅人
基礎認證包是注冊就要500-1000?有時間限制嗎?
同一張進項發票,有一個商品不能退稅,但是已經退稅勾選了,應該怎么處理?
甲方委托我方生產制造一套專用設備,該設備報價單中包含設備成本、系統培訓費、運輸費、后續維護費,合同中該項目名稱為xxx設備一套,開具發票時應該按照合同開具設備一套稅率13%,還是按照報價單貨物開13%,服務開6%?
老師,個人獨資企業增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應商和客戶是同一家,請問可以合并互抵么?需要準備什么資料么?
您好老師,a公司個人股權轉讓給b公司,因為老板是同一個人。所以 沒有現金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會計分錄怎么做?借方:長期股權投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產假期間正常發放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發票開了零稅率要怎么做賬呀
年應納稅所得額不超300萬是小型微利企業條件之一,其他條件滿足小型微利企業,年應納稅所得額保持200幾十萬算是安全
最后一個不一項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
主表在哪填
在應納稅額減征額里面
可是我填在這里比對不通過
是不是附表沒有填寫呢
附表4有個稅額抵減情況表,和增值稅減免申報表不是都得填嗎
對都是需要填寫的
那為啥顯示主表23欄填報異常
你得看看你填寫了幾個附表
附表填了兩個就那個附表4和增值稅減免申報表
那肯定沒問題呢,給你什么提示
提示主表應納稅額減征額填報異常
您這么說也判斷不出來呢
那我這咋整
你這個需要交增值稅嗎
需要呢,這月要交增值稅
那這個最好還是聯系一下軟件服務商來確定一下
老師,稅務說只能一次減免480元,有這個政策嗎
這個不對的,每年的280都可以抵