你好; 你是小規(guī)模還是一般納稅人; 好判斷? ?
老師280的稅控盤服務(wù)費(fèi)在哪里填報(bào)抵扣?
請問老師 稅控盤服務(wù)費(fèi)280元為什么填在增值稅報(bào)表里顯示申報(bào)失敗?
稅控盤服務(wù)費(fèi)280申報(bào)要填寫哪些報(bào)表?
稅控盤服務(wù)費(fèi)280填在增值稅報(bào)表哪里
老師,請問稅控盤280填增值稅申報(bào)表哪里
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
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老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權(quán)變更涉及的個(gè)稅和印花稅怎么報(bào)
老師,個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi),需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人需要每個(gè)月出財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是年末再出?
2月份已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票如何做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,如何
由于我們質(zhì)量問題給客戶造成的額外損失而產(chǎn)生索賠,客戶要求我們紅沖原發(fā)票,是否可行,紅沖
一般納稅人
你好;? ??1.增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄應(yīng)納稅額與第21欄簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.同時(shí)還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表.當(dāng)期備案的需要填寫本期發(fā)生額.本期實(shí)際抵減稅額填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和.未抵減部分填入期末余額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減.?
那我還有期末留抵我填上去直接變負(fù)數(shù)了。是不是先不填等要交增值稅的時(shí)候再填上去。
?你好1;? ?是的; 你可以本期實(shí)際抵減金額不寫; 留抵 以后抵減即可? ? ? ?
那我減免稅申報(bào)表和表四還要填嘛。
你好; 需要寫; 只是本期實(shí)際抵減金額不寫哈? ?