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(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。
(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。
天天公司2019年8月發生下列經濟業務:(1)1日,從大海公司購進A材料1000千克,每千克18元,價款共計18000元,增值稅進項稅額2340元,材料已驗收入庫,貨款及稅款用銀行存款支付。(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。(3)7日,從安瑞工廠購進丙材料4800千克,每千克40元,增值稅進項稅額24960元,款項采用商業匯票結算方式結算。企業開出并承兌半年期商業承兌匯票一張,材料已經驗收入庫。(4)12日,收到4日購買的甲材料。(5)12日,以銀行存款向海河工廠預付購買乙材料貨款190000元。(6)18日,企業收到海河工廠發運來的、預付貨款的乙材料,并驗收入庫。該批材料買價170000元,運費520元,增值稅進項稅額合計22146.80元,際沖銷原預付貨款196000元外,不足部分用銀行存款補付。
天天公司2019年8月發生下列經濟業務:(1)1日,從大海公司購進A材料1000千克,每千克18元,價款共計18000元,增值稅進項稅額2340元,材料已驗收入庫,貨款及稅款用銀行存款支付。(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。(3)7日,從安瑞工廠購進丙材料4800千克,每千克40元,增值稅進項稅額24960元,款項采用商業匯票結算方式結算。企業開出并承兌半年期商業承兌匯票一張,材料已經驗收入庫。(4)12日,收到4日購買的甲材料。(5)12日,以銀行存款向海河工廠預付購買乙材料貨款190000元。(6)18日,企業收到海河工廠發運來的、預付貨款的乙材料,并驗收入庫。該批材料買價170000元,運費520元,增值稅進項稅額合計22146.80元,際沖銷原預付貨款196000元外,不足部分用銀行存款補付。(寫分錄)
天天公司2019年8月發生下列經濟業務:(1)1日,從大海公司購進A材料1000千克,每千克18元,價款共計18000元,增值稅進項稅額2340元,材料已驗收入庫,貨款及稅款用銀行存款支付。(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。(3)7日,從安瑞工廠購進丙材料4800千克,每千克40元,增值稅進項稅額24960元,款項采用商業匯票結算方式結算。企業開出并承兌半年期商業承兌匯票一張,材料已經驗收入庫。(4)12日,收到4日購買的甲材料。(5)12日,以銀行存款向海河工廠預付購買乙材料貨款190000元。(6)18日,企業收到海河工廠發運來的、預付貨款的乙材料,并驗收入庫。該批材料買價170000元,運費520元,增值稅進項稅額合計22146.80元,際沖銷原預付貨款196000元外,不足部分用銀行存款補付。(寫會計分錄)
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
1 借 原材料 18000 應交稅費應交增值稅進項稅額 2340 貸 銀行存款 2 借 材料采購 甲 30000+360*1000/1800=30200 材料采購 乙 16000+360*180/1800=16036 應交稅費應交增值稅進項稅額5980+32.4=6012.4 貸 銀行存款 30200+16036+6012.4=52248.4 3 借 原材料 4800*40=192000 應交稅費應交增值稅進項稅額 24960 貸 應付票據 192000+24960=216960 4 借 原材料 甲 30200 貸 材料采購甲 30200 5 借 預付賬款 190000 貸 銀行存款 190000 6 借 原材料170520 應交稅費應交增值稅進項稅額 22146.8 貸 預付賬款 190000 銀行存款 170520+22146.8-190000=2666.8 同學最后一個,預付款應該是沖銷190000而不是196000 請參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快