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小規(guī)模2022年1季度開了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專票,第2季度開票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專票,在稅務局申報時工作人員說本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應該如何做分錄調整賬面呢,請老師指導一下,謝謝

2022-11-09 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-09 11:37

你好,像這種情況的話,我們只能按照稅務局說的那個18930.67來充點,反向沖減收入就可以啦,多出來的部分在賬面上掛著就行,相當于咱們的企業(yè)所得稅營業(yè)收入和增值稅申報表上的營業(yè)收入是一致的。

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快賬用戶1487 追問 2022-11-09 11:41

18930.67沖減2季度收入,賬面和申報表收入是一致了,第1季度入賬的應收賬款57360,應交稅額-應交增值稅567.92豈不是沒有沖掉

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齊紅老師 解答 2022-11-09 11:43

你好,沒有充掉,的那一部分稅款轉入營業(yè)外收入就可以了。

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快賬用戶1487 追問 2022-11-09 11:48

請問分錄如何做呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-09 11:52

嗯,咱第一季度的時候是 借應收賬款。,貸主營業(yè)務收入56792.08貸應交稅費應交增值稅,567.92 第二季度紅沖的時候 借應收賬款,貸主營業(yè)務收入-18930.67,貸應交稅費,應交增值稅。-567.92 你這樣直接做,這個稅,額也就沒有了,就變成零了。

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快賬用戶1487 追問 2022-11-09 12:03

好的,謝謝老師,我再思考一下

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齊紅老師 解答 2022-11-09 12:07

祝您生活愉快,開心快樂。

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你好,像這種情況的話,我們只能按照稅務局說的那個18930.67來充點,反向沖減收入就可以啦,多出來的部分在賬面上掛著就行,相當于咱們的企業(yè)所得稅營業(yè)收入和增值稅申報表上的營業(yè)收入是一致的。
2022-11-09
這種情況, 最好找稅局確認下。 按理是可以抵減的。
2021-04-25
您好,這種請況:在25年1月申報24年第四季度的增值稅時要按35萬申報并繳納增值稅。 然后沖紅的發(fā)票在25年2月申報1月份的時候申報
2025-03-12
沖減4月30號的分錄: 借借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅 (金額用負數(shù)表示)
2022-06-03
你好,相當于你之前紅沖那個季度也是沒有納稅的,那是沒有退稅的呢
2023-01-07
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