你好,這個不交印花稅的哈
請問房地產企業,1、在網絡上推廣宣傳簽訂的廣告服務合作協議是什么合同,交印花稅率多少。2、墻體廣告發布合同是什么合同,交印花稅率多少。3、請問對屬于印花稅的合同,不問金額大小都要交嗎; 4、印花稅納稅義務發生時間是什么,謝謝 !
集團公司A(香港公司)與下屬境內企業B(外資企業)簽訂“媒體服務銷售代理合同”,B于客戶簽訂的廣告合約,收取廣告款后,將收入的90%轉個A,B實際收入為10%,稅務如何造作,B是否需要繳納“文化事業建設費”
老師,收到的發票是 現代服務*設計費 請問這個交印花稅按技術合同交是嗎?還是哪個項目呢
老師,我們公司是做廣告服務的,從其他站點租入廣告位,然后再租給需要打廣告的人,這個簽的合同需要交印花稅嗎,我記得好像在學堂看到過說這個屬于代理服務好像不用交印花稅的吧
收到現代服務的推廣服務費簽訂的合同是否交印花稅?幫別人推廣業務的。如果交,屬于哪個稅目?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
是業務推廣費,也是主營業務收入也不用交嗎?
嗯嗯是的,不用交的哈