你好 是的 你們沒有抵扣 不用轉出?
我想問下,我是購買方11月發票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數發票,我方申請的紅字信息表撤銷,現在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發票不用認證吧
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉出,但是上月我公司已經根據錯誤的信息表編號開出紅字發票,紅字發票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應該怎么處理
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
老師,我們是采購方,請問銷售方自己填寫的紅字發票信息表然后給我們開紅字發票。這種采購退貨紅沖的稅額會顯示到我們公司當月增值稅申報表附表二的進項稅額轉出欄嗎?
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發票,現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?