你好請把題目完整發一下
借款利息800元。 16、月末,將本月制造費用11420元計入所生產甲產品的生產成本。 17、公司本月生產的甲產品全部完工,驗收入庫。結轉已完工甲產品的全部生產成本。 18、銷售甲產品,售價150000元,增值稅稅率13%,收回貨款100000元存入銀行,余款尚未收到。19、用銀行存款20000元支付產品廣告費。 20、計算應交納的4500元消費稅金。 21、 結轉已銷售甲產品的實際生產成本65000元。, 22、以現金支付違約罰款500元。 23、將企業本期實現的銷售收入結轉到“本年利潤"賬戶。 24、將“成本、費用、支出、營業稅金及附加”等賬戶的發生額結轉入“本
某企業12月份發生以下經業務事項,請根據下列題目要求編寫會計分錄。15.銷售A產品200件,售價100元/件,計20000元,增值稅稅額3400元,上述款項均已收到并存入銀行。16.銷售B產品1000件,售價80元/件,計80000元,增值稅稅額13600元,商品已發出,款項尚未收到。17.按照合同要求,預收敬業公司交來的購貨款20000元。18.結轉A、B產品銷售成本。19.以銀行存款向希望工程捐贈5000元。20.月末計提本月利息費用。21.將上述各項收入賬戶的發生額結轉到“本年利潤”賬戶。22.將上述各項支出和費用賬戶的發生額結轉到“本年利潤”賬戶。23.已知1-11月份利潤總額為100000元,請按所得稅率的20%計算本年企業應交納的所得稅,并將“所得稅費用”結轉到“本年利潤”賬戶。24.計算凈利潤,并將凈利潤轉入到“利潤分配――未分配利潤”賬戶。25.按凈利潤的10%計提盈余公積金。26.經董事會批準,將剩余利潤的20%分配給投資者。
11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發生運余費用600元,以現金支付12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。該批原材料的實際成本3000元13·31日,公司收到對外投資收益35000元,款已存銀行14·31日·結轉已完工產品生產成本165800元15·31日,結轉已售產品成本150000元16·31日,結轉各收益類帳戶。各收益類賬戶本期貸方發生額為:主營業務收入250000元、其他業務收入5000元,投資收益35000元17·31日,結轉各費用、成本類帳戶。各損失類賬戶本期借方發生額為:主營業務成本150000元,其他業務成本3000元,管理費用21800元,財務費用500元,銷售費用600元,營業外支出10000元18·31日,計算利潤總額,并按利潤總額的25%計提所得稅,并結轉到本年利潤19·31日,計算并結轉實現的凈利潤20·31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積,按30%計提向投資者分配的利潤21·31日,結轉利潤分配明細賬
(16)出售商品給新華廠。計A商品1800件,每件售價為28元,B商品4400件,每件售價為14元,共計售價112000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。(17)結轉上述出售商品生產成本。A商品每件20元,B商品每件10元,共計80000元。(18)用庫存現金支付銷售產品包裝費、裝卸費等銷售費用1100元。(19)以銀行存款支付臨時借款利息5000元。(20)以銀行存款支付管理費用1200元。(21)由于自然災害使輔助材料損壞300千克,價值為1120元,經上級批準,作非常損失處理。(22)沒收逾期未還的包裝物押金300元。(23)出售多余材料2000元,增值稅稅率為13%,價款存入銀行。同時結轉該材料的實際成本1500元。3.12月31日,核算出該廠的全年凈利潤并進行利潤分配。(24)將12月份各損益賬戶余額轉至“本年利潤”賬戶。(25)按全年利潤總額的25%計算和結轉應交所得稅。(26)將全年的凈利潤轉入“利潤分配”賬戶。(27)按全年凈利潤10%提取盈余公積。(28)按全年凈利潤20%向投資者分配利潤。
18.新興公司售給海瑞公司甲產品500件,每件售價400元,增值稅率17%,貨款已收到并存入銀行。19.新興公司銷售給利達公司乙產品200件,每件售價300元,增值稅17%,貨款尚未收到。20.(銷售成本核算)結轉已銷售產品的總的成本21.企業以銀行存款支付廣告費3000元。22.企業給地震災區捐款30000元。23.(大結轉)期末結轉收入類賬戶。大結轉期末結轉費用類賬戶。24.請計算我企業是否贏利?如贏利,稅前利潤總額為多少?25.根據高科技企業10%的所得稅稅率及稅前利潤,請核算企業的稅后利潤總額?
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
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你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里