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菜增值稅一般納稅人2022年5月發生下列經濟業務:1.銷售貨物一批,取得不含稅收入1000萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優質費11.3萬元;將自應貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費稅:采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到8萬元2.購進貨物一批,增值稅專用發票注明價款100萬元,稅款13萬元;購進農產品,收購憑證注明買價200萬元,用于生產13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進貨物專用發粟注明稅額為1萬元,已做進項稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。

2022-10-31 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-31 18:09

你好同學,具體計算出過程為

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-31 18:25

=1000*0.13%2B113/1.13*0.13%2B11.3/1.13*0.13%2B20*1.1*0.13%2B100*0.9*0.13%2B10*0.13 進項稅額=13%2B200*0.1%2B10.9/1.09*0.09 應納增值稅稅額=銷項稅額-進項稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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