你好,學員,這個背景不齊全
5.30日,月末根據倉庫發料單匯總得知,本月生產01產品領用601 材料14400元;生產02產品領用602材料13600元;車間修理設備領用601材料1500元。怎么做會計分錄
7日本月材料倉庫發出材料如下,生產甲產品領用材料40000元,車間一般消耗領用材料5000元,公司行政管理部門領用2000元會計分錄
月末根據倉庫發料單匯總,得知本月生產01產品領用601材料1400元,生產02產品領用602材料13600元,車間修理設備領用601材料1500元(會計分錄。)
月末根據倉庫發料單會總,得知本月生產01產品領用601材料14400元,生產02產品領用602材料13600元,車間修理設備領用601材料1500元(會計分錄。)
本月倉庫發出材料匯總如下:生產A產品領用甲材料60000元,領用乙材料20000元;生產B產品領用甲材料30000元,領用乙材料40000元。車間一般耗用甲材料4000元的會計分錄
老師公司找圓通快遞公司發貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現金收入需要經過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個人勞務報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發票,公司在匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務公司承擔了與經營無關的支出需要在匯算清繳調增屬于那條規定?
分公司小規模,接了一個工程監理的項目,項目已接近尾聲。現在對方要求開票開6個點(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準備哪些備查資料?
老師,怎么補4月份的社保和醫保啊
老師,對于資產組減值,若有一個資產有自己的減值比如說是50,按資產組分后若是分得40,這個資產減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風險嗎
本期有制造費用,制造費用怎么結轉?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發放工資對不