抵扣了的,售出也是13%,沒有抵扣的可以簡易征收,開2%
老師你好,我公司是一般納稅人,現在要出售自己使用過的固定資產小汽車,購進的時候沒有抵扣進項,對方開的是普票,那我現在出售的時候稅率按多少來開票,交多少稅呢?
老師:您好!銷售2022年沒有使用過、沒有抵扣過進項稅額的固定資產增值稅稅了是多少?我們是一般納稅人
老師,我們公司一般納稅人,銷售一批使用過固定資產,一部分近是三年購買的,進項13%,已經抵扣過了。一臺是自己用舊機器零件組裝的,沒抵扣過進項,請問開專票,增值稅稅率開多少的?
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運和倉儲服務取得不含稅收入70萬元,錢已收款存入銀行。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。當月購入新款裝卸機器一臺,取得增值稅專用發票注明價款30萬元,另支付員工出差境內火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無其他購進業務。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。寫出會計處理。
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運和倉儲服務取得不含稅收入70萬元,錢已收款存入銀行。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。當月購入新款裝卸機器一臺,取得增值稅專用發票注明價款30萬元,另支付員工出差境內火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無其他購進業務。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進項的裝卸機器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發票;該機器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。寫出會計處理。
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
對方要求開專票
可以的,簡易征收可以開具專票的
那簡易征收專票稅率是多少?
就是對應的2%的稅率哦
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好? ? ?