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請問當月開了紅字發票,做了負數銷項稅額的憑證,月末時銷項稅額為負數還需要計提附加稅和轉出未交增值稅的憑證嗎?

2022-10-25 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-25 20:00

您好,不需要的呢這個

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快賬用戶2829 追問 2022-10-25 20:01

不需要做任何跟稅有關的憑證了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 20:04

您好,有需要的就做,沒有納稅義務的不需要做

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相關問題討論
您好,不需要的呢這個
2022-10-25
進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務處理。
2022-10-26
月末做計提增值稅的分錄科目一樣,金額都為負數。
2022-07-09
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-06-19
同學你好,如果已經記賬了,以紅字信息表和收到的紅字發票為附件做一筆紅字沖抵的會計分錄。
2022-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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