你好,你是購買方還是銷售方?
我公司6月份開出了3份紅字發票因為發票抬頭開錯了 所以開了紅字發票信息,當月要做進項轉出,可是供應商6月份沒有把正確的進項開給我們 ,而是在7月份開給我了,導致我6月要繳納好多稅,請問我要怎么辦把轉出的進項和正確的進項相互抵扣掉
老師您好,我們單位是外貿出口單位,11月份供應商出口進項發票開錯在12月份紅沖重開了,11月份開錯的發票也做了退稅勾選,12月份的進項表格有一筆進項稅額轉出,在主表上面提現就是要要稅的狀態了,這種情況該怎么處理?
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉出:借了進項,貸了轉出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數票,我把正確的100285正數入賬,同樣也進項做了轉出,進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發現,做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發票可是對方也沒發現,這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
老師我5月份開了發票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發票開出去了,8月份才開的紅字發票,現在我紅沖分錄后銷項稅額是負數,進項稅也勾選了兩次,現在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉出嗎?
老師,我們以前月份的發票開錯了,現在開紅字發票沖紅了,然后憑證要怎么做進項稅轉出啊?轉出到哪去?
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
我是銷售方,多認證了2回發票
多認證的發票也沒關系,不用轉出。
這會銷賬是負數。就是多出來我多認證的回。這會在也不給購買方正確的發票了,
那我和系統的留抵稅對不上
不用管嗎?
那你就把多的轉出吧