紅沖借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整 修改的是二一年的匯算清交,如果你匯算清交不動,直接做到今年借應付職工薪酬工資,借管理費用負數影響今年的利潤。
21年計提的工資沒有發放,匯算清繳時做了納稅調增,今年22年發放后,當季度有盈利,可以沖減發放的這部分工資費用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調整
21年工資計提多了也發放了,報21年匯算清繳時沒調減,22年現在調整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調整
21年發生的費用,發票在22年取得,在22年做了管理費用,匯算清繳需要調整嗎?怎么調整?
老師 現在查到21年收入少入賬了8萬元 匯算清繳22年的已申報了 我調整在今年 明天匯算清繳調整可以嗎
21年22年未入賬的發票,做到23年該如何做賬?還需要調整21和22年匯算清繳的報表?
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風險
企業五一節日期間搞活動。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計入哪個科目?
您好,請問24年的年終獎在25年2月個人所得稅扣繳端申報了,并且2024年年度企業所得稅匯算清繳現在還未申報,那這個年終獎算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個廠的伙食,4月份開始供飯,現在5月要開票,這個賬該怎么做呢?特別是主營業務成本那個
老師您好,一般企業25%,海南鼓勵類企業正常征企業所得稅15%,又符合小型微利企業(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業所得稅應該怎么計算?
老師貸款財務報表與納稅申報表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計算為當期虧損,但是如果發生了100的費用,計為管理費用,不是就成為當期虧損了嗎
老師 這個用管嗎???點了是以后顯示啟動不了賬套
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
那可不可以不修改21年匯算清繳,直接調整今年的利潤
金額不大的可以的。
2萬6,這個可以嗎
你好 可以的可以做的
去年計提分錄借主營業務成本 26000,貸應付職工薪酬 26000。發放借應付職工薪酬26000,貸庫存現金26000。今年分錄怎么做
借庫存現金貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借主營業務成本負數。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利