你好,有可能是去窗口申報的時候沒有帶過來。
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發票開了35w超額了,已經交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發票,也是沒有進項,現在個人所得稅經營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發生的,2w是查賬征收發生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
個體工商戶定期定額戶自行申報個人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過100萬部分國家政策減半征收,但是截止到第三季度累計全年應納稅所得額已經合計130萬了,第三季度應納稅所得額是48萬,申報時卻還是按千分之六減半征收實際繳納稅率是千分之三,但是實際截止到第三季度全年累計應納稅所得額已經達到130萬了,超過100萬的規定了,但還是減半申報征收的,這怎么處理?
老師 我們是個體 今年三季度改成的查賬征收 在自然人電子稅務局里申報經營個人所得稅的時候 還有個綜合所得稅申報 因為稅款所屬期是2021年的 那個時候是年底才開業加上之前的核定征收 我就做的零申報 系統顯示申報失敗 讓我辦理A表納稅申報 這個是要去哪里辦啊?
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經按照核定的比例已經是完稅的狀態,第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經營所得的時候的收入的統計口徑怎么統計?有沒有什么政策依據?
我是個體戶,小規模納稅人,一二季度是核定征收,從第三季度開始就是查帳征收了,在電子稅務局扣繳端申報的時候沒有看到之前已經繳了的稅控,已繳稅款哪里是0,之前是核定征收的時候交過個人所得稅,是去窗口申報的,用的通用申報表 申報的,是繳了費的,為什么扣繳端沒有之前繳費的數據呢?
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
你得和稅務確認一下之前能不能減除
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了