?你好;? 1. 可以的; 但是這樣的話; 你老板原因繳納稅費(fèi)不 ; 繳納了是不會(huì)退的哦? ?
老師,已在增值稅發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證“抵扣聯(lián)發(fā)票”,在12月申報(bào)計(jì)算11月增值稅時(shí),可以不抵扣已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
我想問(wèn)下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月已在增值稅發(fā)票認(rèn)證已勾選9月,因疫情出不去,現(xiàn)在家報(bào)稅,報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表不知道,可以按照不抵扣進(jìn)項(xiàng)全額交稅嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留至下個(gè)月抵扣可以嗎?
我想問(wèn)下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月已在增值稅發(fā)票認(rèn)證已勾選9月,因疫情出不去,現(xiàn)在家報(bào)稅,報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表不知道,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留至下個(gè)月抵扣減少下月稅款,這個(gè)月按照全額報(bào)稅可以嗎?
你好老師,麻煩問(wèn)下我本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,有上月增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以不勾選抵扣,下月抵不哦?疫情原因金稅盤(pán)沒(méi)在手上…
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月抵扣,減少下個(gè)月的稅款,可以嗎?
?你好1;? 可以的;? ?你可以抵減以后月份的增值稅的??