您好 這樣賬務處理可以的啊
老師您好。客戶給我公司預付了貨款5000,我做的分錄為,借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000。現在客戶不想買了,要求退款,手續費5元可以從預付的貨款中扣。怎么做分錄?
老師,我給一個客戶開票5000元,應該是借應收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應該貸應收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業務,借貸的本年累計都是5000元。現在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發現我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數被影響了。請問正確的應該怎么做呢?
老師,下午好!我司經常是客戶會多付款給我司,然后又要求退回給客戶例如退200元給客戶,是不是這樣做 借:應收賬款 2 00 貸:銀行存款200.是這樣做會計分錄嗎?
老師,下午好!我司經常是客戶會多付款給我司。例如光華公司在8月份應收賬款立賬是8000元,實際付款8500元,現在客戶要求把500元退回給他,我現在做退回客戶會計分錄:收到款的時候:借:銀行存款8500 貸:應收賬款 8500 退回多付款的時候:借:應收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師,你好!我請教一下就是我這里預付賬款不多,所以我把他做應付賬里,這樣可以嘛?特別是我司的一些原材料供應商是不做月結只幫現金的,很多時候多付款的他不會退回給我司,這樣我就直接做了應付賬款。可以嗎?例如:多付未退款 借:應付賬款 貸:銀行存款到了實際送貨的時候:借:原材料: 貸銀行存 貸應付賬款可以這樣做憑證嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?