你好,你收到的時候做的是應收賬款,對的。
請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
請問一下業務是:我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ,并且我們開具了發票,客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶,客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們,請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
老師好,我們給一個客戶多打了59.40元,客戶給退回來了,之前的會計給的是 借 銀行 貸 預收賬款 導致現在這家客戶名下掛了預收賬款59.40 現在如何調這筆賬呢
老師,我給一個客戶開票5000元,應該是借應收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應該貸應收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業務,借貸的本年累計都是5000元。現在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發現我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數被影響了。請問正確的應該怎么做呢?
老師,下午好!我司經常是客戶會多付款給我司,然后又要求退回給客戶例如退200元給客戶,是不是這樣做 借:應收賬款 2 00 貸:銀行存款200.是這樣做會計分錄嗎?
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
老師,您好。1.買的辦公用品,給即將注銷的公司開的發票,他沒有勾選,用不上了,后面他公司注銷了,發票沖紅還能換開他另外一家公司嗎? 2.計劃將公司注銷了,3月公司需要交增值稅20萬還未交,發票進項在4月沒有開完,5月又開了一張進項票。現在公司能申請留抵欠5月的,把它給一起給留抵嗎?怎么操作呢?3.攜程網上自費買的國外的機票(是公司人員出差),這個要拿著機票回來報銷嗎?還是到哪里開發票來報銷?4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎?它和公司的匯算清繳有什么關聯嗎?業務員每月按8000進行的申報繳納個稅,實際上分批次共發了30萬的提成,未扣個稅,這個要怎么給他處理一下
發票開廣告服務文化服務需要繳文化事業建設費不
出售影視作品收益權,開了收益權發票,這個收入應該記入什么科目
沒有社保的工資必須按勞務報稅嗎?勞務繳稅比例是多少
老師盒到營業執照有半年多了,沒有經營,沒有收入,要交稅嗎?不用了要注銷。
老師咨詢個問題取消公司監事咋辦里
老師,為什么我的函數計算結果不對呀?
為什么企業要交殘保金?
我公司小微企業小規模,含稅合同額是57,開票稅率是3,收到進項含稅50,這樣需要繳納的企業所得稅是多少?
我現在是把多收金額退回給客戶,我想問一下我會計憑證是否正確:借:應收賬款 貸:銀行存款
多收的款項之前收到的時候是不是做到了應收賬款,如果是的話沒有問題啊。
是這樣的,例如光華公司在8月份應收賬款立賬是8000元,實際付款8500元,現在客戶要求把500元退回給他,我現在做退回客戶會計分錄:收到款的時候:借:銀行存款8500 貸:應收賬款 8500 退回多付款的時候:借:應收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
可以打可以打可以打可以打。