你好,你是一般納稅人還是小規模的?
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發票額度就通過了。
請問老師,我單位上月申報增值稅時,并沒有開具發票,將銷項稅天到了未開具發票一列。本月并沒有需要開具發票的業務,但是上月的發是這個月開的,請問,本月還需要填增值稅申報表的附列資料一嗎
請問老師,我單位本月沒有銷售額,所開發票都是上期的,本期申報時,附表一本期銷售情況表都是零,但是申報時,顯示一窗式比對結果不通過,還需要填什么嗎
老師,想問下我有兩張9月份外面開的增值稅專票6000不含稅5309.74稅額690.26,我已經在勾選平臺剛剛勾選了。我報稅時候在增值稅納稅申報表二里面填的是本期申報本期抵扣份數2金額5309.74稅額690.26,銷售發票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應納稅額合計是2425.87 2425.87都是簡易計稅的稅額。想問問為啥沒有把進項稅690.26減掉呢
老師,小規模納稅人,建筑行業,第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
如果是一般納稅人,在未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫證書才對啊。
是一般納稅人,但是季度申報。并且在3-6月沒有開具發票,發票都是8月開的。是不是把二三季度累計的金額都填在未開具的負數就可以了。請問這樣影響清卡嗎?
你好,你之前申報了無票收入沒有?
你別管影響不影響了,你現在增值稅都申報不了,你還管著清卡
這樣的話永遠申報不了的,去稅務局也申報不了。之前做了無票收入,現在紅沖了無票收入,開了發票,必須帶無票收入填寫負數
老師,我之前都是把未開具的發票填在附表一的未開票收入那一欄,這樣算是申報無票收入嗎?
對的,是的,是這么做的。