你好學員,具體哪里不清楚
某企業為居民企業,2021年發生經營業務如下:1、取得產品銷售收入4000萬元;2、發生產品銷售成本2600萬元;會計利潤總額80萬元。3、發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元;4、銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);5、營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);6、計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。要求:1、廣告費的扣除標準2、業務招待費的扣除標準①:扣除標準②業務招待費應調增所得額=3、捐贈支出應調增所得額=4、工會經費應調增所得額=5、職工福利費應調增所得額=6、職工教育經費是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師都不太會幫我一下可以嗎
某企業為居民企業,2021年發生經營業務如下:1、取得產品銷售收入4000萬元;2、發生產品銷售成本2600萬元;會計利潤總額80萬元。3、發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元;4、銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);5、營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);6、計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。要求:1、廣告費的扣除標準2、業務招待費的扣除標準①:扣除標準②業務招待費應調增所得額=3、捐贈支出應調增所得額=4、工會經費應調增所得額=5、職工福利費應調增所得額=6、職工教育經費是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師都不太會幫我做一下可以嗎
某企業為居民企業,2021年發生經營業務如下:1、取得產品銷售收入4000萬元;2、發生產品銷售成本2600萬元;會計利潤總額80萬元。3、發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元;4、銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);5、營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);6、計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。要求:1、廣告費的扣除標準2、業務招待費的扣除標準①:扣除標準②業務招待費應調增所得額=3、捐贈支出應調增所得額=4、工會經費應調增所得額=5、職工福利費應調增所得額=6、職工教育經費是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師都不太會幫我做一下可以嗎
某企業為居民企業,2021年發生經營業務如下:1、取得產品銷售收入4000萬元;2、發生產品銷售成本2600萬元;會計利潤總額80萬元。3、發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元;4、銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元);5、營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元);6、計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費5萬元、發生職工福利費31萬元、發生職工教育經費7萬元。要求:1、廣告費的扣除標準2、業務招待費的扣除標準①:扣除標準②業務招待費應調增所得額=3、捐贈支出應調增所得額=4、工會經費應調增所得額=5、職工福利費應調增所得額=6、職工教育經費是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師我都不太會
1)取得產品銷售收入4200萬元(2)發生產品銷售成本2700萬元(3)發生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費25萬元);財務費用60萬元(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)(5)營業外收入80萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)(6)已計入成本、費用中的實發工資總額200萬元、撥繳職工工會經費4萬元并取得工會部門出具的專用收據、發生職工福利費32萬元、發生職工教育費7萬元。企業所得稅率為25%。廣告費用應納稅額調增多少萬元?
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廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
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您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?