你好,你再往下找,里面好像是我記得有一個匯算清交享受
老師,我想問問,我公司這個月申報,去年第四季度所得稅,有研發費用,這個月不用做加計扣除是吧?加計扣除在匯算清繳的時候做就行了是吧?
老師好,我們公司有研發費用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現在要申報第二季度的企業所得稅,研發費用加計扣除部分怎么做賬務處理,才可以不多繳稅呢
老師您好,我突然想起來一個問題,我們目前沒有享受第四季度研發費用加計扣除,所以我第四季度預繳企業所得稅的時候,就要按照會計利潤預繳企業所得稅,我怕到時候匯算清繳的時候,加上研發費用加計扣除,到時候牽扯到退稅,我怕稅務局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預繳呢
老師,現在第三季度企業所得稅申報就可以享受研發費加計扣除,企業為了在第三季度享受研發費加計扣除后不出現多交企業所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負數,這個操作有什么影響嗎
老師,這個季度申報所得稅,第七行有個研發費用,我如果現在選擇不享受,到匯算清繳的時候再加計扣除,這邊應該怎么選
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
支付給法人的借款利息所得稅能扣減嗎
老師,母公司股東可以擔任子公司的法人代表嗎,有什么影響嗎
老師,公司之間,之前是投資款,現在重新協商為借款了,那現在還需要每月看對方的財報嗎
老師公司買的整只雞是免稅的,那加工分開了,就是雞胗,雞翅,買給餐廳,那還是免稅的嗎
比如個人代開的保潔費發票1200,金額1188.12,稅額11.88。我們支付給個人1200元,個稅我公司承擔,應該按照1200還是1188.12扣個稅
公司請外來網紅宣傳(網紅非本公司雇員),網紅火車費開本單位稅號發票,可否進行報銷
只有9項,圖片上的
那不行 沒有符合要求的
我打12366問的,讓我選第9項
那就選擇這個 或者問下你稅務局 只要不影響你做匯算清繳就行。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。