你好;? ? ?你這個是跨年損益; 你是什么原因去調整的??
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業所得稅的分錄,用了以前年度損益調整這個科目。現在21年結賬以后,資產負債表里體現了以前年度損益調整這個金額,但是利潤表里沒體現,比如未分配利潤年末數減去年初數是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務報表,會提醒我報表勾稽關系不對,但是這個以前年度損益調整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
本季度早報我企業所得稅的時候有調整以前年度的損益金額,在計算所稅稅的時候怎么去申報呢,調整增加的是上期的利潤,現在我是按的調在增加本年的利潤的里面計算的總利潤申報的,可是利潤表里面的金額是扣減去的以前年度損益的金額,現在我已經申報扣款了,是錯了嗎
請問下企業所得稅里面 可彌補以前年度虧損額和利潤表里面有差額 需要調整利潤表? 因為匯算清繳的時候納稅調增了 這個月計算所得稅的時候是按照所得稅申報表里面的利潤來交的 會有稅快差異
你好老師,我跨年度調增了成本,以前年度損益調整有增加,但是有虧損,也交不到所得稅,但是調整的成本,在利潤表里有體現,有個?以前年度損益調整后才是我的利潤。但是報稅季報的表里面沒有這個+以前年度損益調整應該把這個數填在哪里呢?
老師您好,想問下季度企業所得稅申報的利潤總額要減去以前年度損益調整么?還是匯算的時候再調?
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
是因為上年處置的資產賬面價值做出了調整,上期資產入賬時比如是30萬,今年對方又作出了銷售折讓開了紅字充了折讓,資產在去年處置了,所以產生了損益
你好;? ? 跨年損益的話; 走以前年度損益調整去處理哦;? ?
知道啊,我現在就是說想問一下所得稅怎么去報,不是說已經走了以前年度損益咯
?你好; 所得稅? 你要去? ?修改往年年報;? 到時 看是否影響所得稅的; 不是直接在22年去報的??