你好,學(xué)員,正常做賬的
老師5月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票做過(guò)賬了,6月份沖紅了,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
一月份開(kāi)的票6月份沖紅,一月份開(kāi)票有增值稅,6月份的增值稅是免稅的,所以沖紅之后重新開(kāi)增值稅就是負(fù)的了,所以負(fù)的增值稅如何處理寫分錄
8月份增值稅專用發(fā)票開(kāi)重了,增值稅多繳納2140(沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)票開(kāi)重,忘記作廢),9月份紅沖。8月份多交的增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好。請(qǐng)教您的問(wèn)題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財(cái)務(wù)處理
我們開(kāi)的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時(shí)候把紅字發(fā)票開(kāi)成了電子的,這個(gè)怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業(yè)商務(wù)和信息化局一筆款項(xiàng),上面?zhèn)渥?022年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,請(qǐng)問(wèn)這筆款項(xiàng)如何做賬,都需要繳納哪些稅
請(qǐng)教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個(gè)下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司作為獎(jiǎng)勵(lì)返還給我公司1000,請(qǐng)問(wèn)我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規(guī)模10月到12月利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入多報(bào)48萬(wàn),入錯(cuò)賬了,現(xiàn)在可以調(diào)么
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒(méi)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業(yè)
我開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,我自己還沒(méi)入賬呢就發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了紅沖了,這個(gè)我要不要做飯賬里面?
請(qǐng)問(wèn)老師,問(wèn)對(duì)方買880含稅,不開(kāi)票對(duì)方少10個(gè)點(diǎn)是多少錢
但是增值稅那一直都是負(fù)的呀
但是增值稅那一直都是負(fù)的呀 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)務(wù)收支