也是需要的呀,也是需要代扣代繳消費稅的。
假設我是委托加工中的委托方,我委托加工的是涉及消費稅的,我收回后直接出售。為什么直接出售的情況,消費稅計入委托加工成本???能解釋這種情況嗎?
委托加工,加工的東西不涉及消費稅,請問站在委托方的角度和站在受托方的角度,會計分錄,分別怎么處理?請老師給出委托方和受托方的分錄,兩個哦而且要完整流程!完整流程!謝謝
請問委托加工,甲方是委托方,乙方是受托方。加工的東西涉及消費稅,收回后直接出售。站在甲方的角度來說,他除了支付加工費,還要支付消費稅。在這種種情況甲方是憑借什么資料支付乙方代收代繳的消費稅呢?
委托加工,站在受托方的角度。我想請問,如果加工的東西是應稅消費品,而且委托方收回后是直接銷售的這種情況。那么我作為受托方,還要收取委托方的消費稅,對嗎?
委托加工,站在受托方的角度。我想請問,如果加工的東西是應稅消費品,而且委托方收回后是直接銷售的這種情況。那么我作為受托方,還要收取委托方的消費稅,對嗎?
我們填報匯算清繳報表時,發現工會經費超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時當月會做計提,次月發放后做沖減,每月計提沖減,滾動一年,發現只剩下24年年初和年末兩個數據無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計提工資(金額較大),24年年末計提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進行了裁員,計提差大概是100多萬,而工會經費是按照實際發放工資數的2%繳納的,計提差導致我們的實際工資調小了,現在我們要多交稅了。請問老師這個有什么方法可以解決嗎?
老師,運輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設一個臨時戶,走賬,是只能存,轉賬,不能取嗎
我公司承攬一項技術安裝服務工程,里面有進的一些硬件設備,但是甲方只讓我們開技術服務費發票,我們可以把這些硬件作為固定資產進行折舊嗎?
機動車發票為啥在電子稅務局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補繳1.4萬元,請問當年所得稅需要調整嗎
請問老師,我在報匯算清繳基本信息填寫股東信息的時候,下面沒有自動帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個納稅人信息查詢,我點投資方信息,里面啥也沒有,這個怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費、代訂住宿費、代訂機票、航空保險,這些發票入什么費用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?