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個體戶小規模納稅人第三季度開票額10000元增值稅申報表金額應填在哪欄?

2022-10-11 15:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 15:22

開的是普通發票的嗎?如果是的話,在第11欄里面填寫你的銷售額就可以了。

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開的是普通發票的嗎?如果是的話,在第11欄里面填寫你的銷售額就可以了。
2022-10-11
您好,是填寫在(四)免稅銷售額中未達起征點銷售額里面。
2022-04-10
季度45萬以內的在第11欄里面填寫,超過的在第12欄。
2022-10-17
《國家稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(2023年第1號)第七條規定,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“小微企業免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。 你公司一季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2023-10-08
你好,把普票和無票收入合并在一起填第11行,
2024-04-14
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