你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2020年6月1日,甲公以現(xiàn)金,庫(kù)存商品,專利權(quán)和發(fā)行股票取得乙公司80%的股權(quán),并于當(dāng)日起能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制,合并日,支付現(xiàn)金50萬元:庫(kù)存商品的賬面余額為70萬元,公允價(jià)值為100萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%,專利權(quán)的賬面余額為600萬元,累計(jì)攤銷100萬元,公允價(jià)值為600萬元;甲公司發(fā)行10萬股的普通股(每股面值為1元,每股公允價(jià)值為5元),發(fā)行費(fèi)用為1萬元。合并日乙公司所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值為800萬元,公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)為 1000萬元。甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同. ⑴如果甲公司取得乙公司30%的股權(quán),請(qǐng)做出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
2020年6月1日,甲公以現(xiàn)金,庫(kù)存商品,專利權(quán)和發(fā)行股票取得乙公司80%的股權(quán),并于當(dāng)日起能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制,合并日,支付現(xiàn)金50萬元:庫(kù)存商品的賬面余額為70萬元,公允價(jià)值為100萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%,專利權(quán)的賬面余額為600萬元,累計(jì)攤銷100萬元,公允價(jià)值為600萬元;甲公司發(fā)行10萬股的普通股(每股面值為1元,每股公允價(jià)值為5元),發(fā)行費(fèi)用為1萬元。合并日乙公司所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值為800萬元,公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)為 1000萬元。甲公司與乙公司的會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同 (1)假設(shè)甲乙屬于同一拉制下的企業(yè)合并,請(qǐng)做出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。 (2)假設(shè)甲乙屬于非同一控制下的企業(yè)合井,請(qǐng)做出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理 (3)如果甲公司取得乙公司30%的股權(quán),請(qǐng)做出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理
甲公司和乙公司為非關(guān)聯(lián)企業(yè)。2012年5月1日,甲公司按每股4.5元增發(fā)每股面值1元的普通股股票2000萬股,并以此為對(duì)價(jià)取得乙公司70%的股權(quán);甲公司另以銀行存款支付審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等共計(jì)30萬元。乙公司2012年5月1日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為12000萬元。會(huì)計(jì)分錄
1、甲公司和乙公司之間存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。2×22年1月5日甲企業(yè)增發(fā)面值1元,市價(jià)10元的普通股200萬股給乙公司股東,取得乙公司70%的股權(quán)。合并日乙公司資產(chǎn)(皆可辨認(rèn))總額賬面價(jià)值2600萬元,公允價(jià)值2800萬元,負(fù)債總額賬面價(jià)值800萬元,公允價(jià)值800萬元;甲公司另支付發(fā)行股票有關(guān)費(fèi)用10萬元
1、甲公司和乙公司之間存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。2×22年1月5日甲企業(yè)增發(fā)面值1元,市價(jià)10元的普通股200萬股給乙公司股東,取得乙公司70%的股權(quán)。合并日乙公司資產(chǎn)(皆可辨認(rèn))總額賬面價(jià)值2600萬元,公允價(jià)值2800萬元,負(fù)債總額賬面價(jià)值800萬元,公允價(jià)值800萬元;甲公司另支付發(fā)行股票有關(guān)費(fèi)用10萬元,編制甲公司合并日的合并會(huì)計(jì)處理
郭老師在么?有個(gè)問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費(fèi)不能做自己公司,稅務(wù)局給拎出來了。這個(gè)怎么處理
老師,制造部門里也設(shè)置了招待費(fèi)科目,在匯算的時(shí)候要與管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用里的招待費(fèi)加一起做調(diào)整的吧?
老師,年度總營(yíng)業(yè)成本大于年度總購(gòu)進(jìn)的金額會(huì)是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?如果沖掉了,現(xiàn)在發(fā)工資了,怎么做分錄
老師,現(xiàn)在個(gè)稅還可以申報(bào)年終獎(jiǎng)嗎?24年沒有申報(bào)?現(xiàn)在申報(bào)是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現(xiàn)在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費(fèi)之前我們公司已經(jīng)對(duì)公付了,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,現(xiàn)在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費(fèi)用沖掉嗎?老師現(xiàn)在的分錄怎么做
老師好,小規(guī)模納稅人,季報(bào)。實(shí)收資本增加25萬 會(huì)計(jì)分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結(jié)算順利進(jìn)行,請(qǐng)貴單位協(xié)調(diào)為盼!