你好,你的銷售額一共是多少?
關于小規(guī)模申報增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報的時候如果都填在免稅里,那么營業(yè)外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計提結轉(zhuǎn)的時候又會和報表有差別。該怎么處理呢
老師你好,請問一下小規(guī)模季度報稅,但是現(xiàn)在報稅的時候可能和金稅盤這個季度開票金額不一樣,不過已經(jīng)申報成功了。然后請不了卡,說比對不通過。想撤銷申報,沒有撤銷的選項,那我現(xiàn)在應該怎么辦
老師好!公司是個自行車協(xié)會,相當于小規(guī)模季度申報。九月份開了兩張發(fā)票,開成5%稅率?,F(xiàn)在申報表上免稅率只有3%,申報的時候說比對不通過,申報不了。現(xiàn)在怎么處理呢?
老師請問,我們現(xiàn)在這種問題怎么處理,我們屬于小規(guī)模納稅人,1月份報第四季度增值稅報表時忘記開過23000的發(fā)票,也沒有抄報,直接零申報了。 到這個月報第一季度的報表時,申報不通過,,才進行了上一季度的抄報,顯示的是上報匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決,進行這個季度的申報
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務電話說反正不交稅,重復申報也沒關系,當時就報了。賬重復做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
出口退稅發(fā)票上月勾選錯誤勾選成進項抵扣了也做了分錄借庫存商品,應交稅費進項稅貸應付賬款,這月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出用于出口退稅勾選,分錄怎么寫?
出口退稅進項勾選成了抵扣了,分錄是借庫存商品,應交稅費進項稅,貸應付賬款,下個月做了進項轉(zhuǎn)出,怎么寫分錄
我們是廣告?zhèn)髅焦?,可以增加網(wǎng)絡銷售的經(jīng)營范圍嗎,
老師,請問一下老板買酒3萬塊,是放職工福利合適,還是業(yè)務招待費合適哦?
老師請問社保自己買個怎么買?
個體工商戶經(jīng)營所得。查賬征收,申報個稅的時候綜合收入個稅和經(jīng)營所得個稅是不是都需要申報,還是不需要?
老師 辦公室的部分裝修、制度牌制作還有墻體的一些裝飾屬于辦公費還是廣告制作費呀
老師,汽車售后維修店,購買的工具怎么入賬
老師匯算清繳小微企業(yè)差旅費填在哪
固定資產(chǎn)賬戶余額960萬元,累計折舊賬戶余額190萬,固定資產(chǎn)減值準備賬戶余額70萬元,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)項目期末余額多少
含稅149600元,沒超的
你好在第十欄里面填寫,然后減免的稅額填寫的是149600除以1.05乘以5%,按照這個來填寫。
我直接在申報表改數(shù)就可以了?申報表本來寫的是4274.29,我直接改成7123.81,是這樣嗎?
對的,是的,可以這么做的。
好的,明白了,謝謝!同事開票的時候直接顯示5%,我想問問怎么知道他有沒有開錯,今年第一次開票的。不知道是3還是5。
要開什么業(yè)務的發(fā)票?
培訓費,來講課的
你好,應該開普通發(fā)票,選擇免稅的稅率。
是普票來的
你好,應該開免稅的稅率啊。
那現(xiàn)在怎么辦?上個月開的,這個月申報也按上面說的直接報嗎?
這個月先申報了,然后在這個月開負數(shù)發(fā)票,再重新開。
好吧,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快
如果對方已把發(fā)票入賬,收不回來,怎么辦?
你好,去稅務局報備,發(fā)票丟失了。
發(fā)票沒有丟失,對方還入了賬哦
好,可是你沒有收回來,不是嗎?