同學(xué)你好 你是有未開票收入嗎
我可以你咨詢一下嗎?就是我想問匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整增加額部分怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?如果賬上不用調(diào)整的話那賬上的利潤跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問該怎么操作呢?
老師,我想問下稅控盤金額跟增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致現(xiàn)在申報(bào)不上,稅務(wù)局說也不能強(qiáng)制申報(bào),我應(yīng)該怎么處理?需要調(diào)整報(bào)表?田銷售額還是稅額呢
老師,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),然后增值稅稅額跟我在稅控盤打出來的數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么去調(diào)整呢
老師你好,昨天稽查局來說:2021年增值稅計(jì)稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的。現(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢?
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對(duì)往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
跟未開票收入有什么關(guān)系呢,現(xiàn)在是專票才會(huì)有稅額
同學(xué)你好 小規(guī)模的嗎 那你得核對(duì)收入明細(xì)
現(xiàn)在就是開票銷售額跟稅款額,跟申報(bào)表上的數(shù)額有差,我要是按照稅控盤數(shù)據(jù)來寫,那申報(bào)表自動(dòng)默認(rèn)的稅額就少幾分并且就不是整數(shù)了,報(bào)表可以調(diào)整銷售額?還是要調(diào)整稅額
同學(xué)你好 調(diào)整稅額
那銷售額也要調(diào)整了呀自然的
同學(xué)你好 你調(diào)整一下就可以
銷售額跟稅額都調(diào)整一下嘛?
同學(xué)你好 嗯 都調(diào)整一下