投影儀計入辦公費是對的。
我是做培訓行業的。學生簽了保分協議,現在考試不理想。根據保分協議,我們是應該給學生對應退費的。但公司公司角度來看,其實簽訂保分就是為了促進銷售。那么,我應該是通過主營業務收入還是銷售費用來退這錢?
請問各位老師,我公司是一般納稅人,以拉土方為主,請問我公司技術員自己的車經常跑工地報銷油費,是主營業務成本還是管理費用?還是銷售費用(我想跟這位技術員簽使用車輛協議)
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發票,將三個消費項目合并開成會議費發票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
公司業務員為了開促銷會議和自己團隊會議方便買了價值1500的投影儀,是入銷售費用-辦公費還是銷售費用-會議費?
老師,我們財務部主管報銷的營銷中心開會討論報業績結束晚餐費用346應該計入銷售費用-會議費?還是?這個財務主管也參與了開會和晚餐。還有就是年會總結晚餐買煙,入賬應該計入什么科目?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
辦公費入日常辦公費還是低耗/物料/耗材?
選擇低值易耗品這個就行。