你好,對的是的,是這么做的。
老師好,新接手一家公司,發現公司是去年9月份注冊的,稅務登記是今年6月份才登記的,之前已經在營業,有虧損,帳也做了,但是只有6月份開始報報表了,報的6月份當月的,我接下來該怎么辦?之前的可以找稅務局補嗎?還有去年的的虧損能不能補
公司7月29領取的營業執照,8月7號完成的稅務登記,8月份籌建期還沒有任何生產銷售,9月申報8月的稅是零申報,購買設備有合同的話,就報個印花稅就可以了嗎?稅局專員說公司沒有進賬發票回來前,不可以開銷項,那公司收回一定量的進賬,是不是就可以開銷項了
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生,這個月去稅務局零申報了企業所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業執照,10月10日稅務登記為小規模納稅人季度報稅, 現在10月31日了,10月我沒有上報,那我如果9月計提工資的話,那9月份就會產生費用,10月份就應該要季報和上報個稅嗎?如果要做工資的話可以補報嗎?會不會罰款, 因為我10月沒有上報,但我9月份有費用,那我9月份工資可以是0嗎?有費用但9月工資為0合法嗎?假設為0工資10月份還需要上報個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報會不會有風險,那我應該怎么補救?謝謝老師
老師,我們公司是去年年末注冊成立的,今年8月份開始有員工要交社保,中間一些原因,到10月份社保和稅務才開業登記的,已經補了8、9月的社保,但是個稅這一塊是斷了兩個月要怎么申報啊?補公司在稅務開業前兩個月個稅會有影響嗎?
匯算清繳中,各類基本社會保障性繳款包含哪些,是只有養老和醫療包含工傷失業嗎?
現在資產負債表其他應收款是負數,比如-20000 老師好,問下,資產負債表左邊其他應收款是-2萬,如果不出現負數,把-2萬調整到報表右邊其他應付款那里,應該減去-2萬,實際是加上2萬,然后左邊其他應收款為0,對嗎 對不對
請教,我是外貿出口,納稅申報表報完了,現在辦理了進貨憑證信息回退,還需要更正納稅申報表嗎?
請問老師,24年新設立的企業,買的機器沒有開發票,因為款沒結清,機器暫估入賬,計提了折舊,25年匯算之前把機器發票開進來,再做24年的匯算清繳不會對計提的折舊有影響吧?
算期初攤余成本的時候,金融資產里面減掉歸還的本金,折溢價攤銷,預期信用減值損失,為什么做題目的時候經常好像看到沒有減掉這個預期信用減值損失
公司要注銷,名下有輛車,已經折舊完,過戶時需要賬務處理嗎
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
公司要注銷,請問賬上的固定資產和累計折舊這兩個賬戶如何處理呢?
4、某生產廠(增值稅一般納稅人)外購原材料,現有三個供應商甲、乙、丙。甲為增值稅一般納稅人,可以開具稅率為13%的增值稅專用發票,該批材料含稅報價10900元;乙為小規模納稅人,可以開具由其主管稅務局代開的征收率為3%的增值稅專用發票,材料含稅報價為10000元;丙為小規模納稅人,不能開具專用發票,材料報價含稅報價為9100元。企業當月不含稅銷售額為20000元,發生的相關費用為3000元。已知城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,不考慮地方教育費附加。請為該生產廠材料采購做出稅收籌劃建議。
公司用公賬上的資金去買銀行的理財產品(七天短期保本產品),怎么做賬
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可以零申報,把前面的支出做在十月份的賬嗎?
可以的,可以這么做的。
后邊這種做法,我所得稅季報的資產總額怎么填好?我擔心后期數據累計起來與實際報表不相符
你好,這個不影響的,你資產負債表資產沒有數據嗎。
如果做在10月份的話,那7-9月報表就沒有數據了
你好,那你得資產有數據,要不你申報企業所得稅的時候資產沒法填寫,你可以虛增一個,后期的時候在十月份再紅沖就是了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。