同學你好 現在也可以紅沖 這個沒事 稅率還是按照1%
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
班主任老師您好,我自己注冊了一個公司,小微企業,平時沒什么業務的,上個季度也就是九月份付了物業費,他們直接給我開了專票,費用被我全部做了費用,我當時忘記說開普票,財務報表也報過了,現在公司不租了,物業要退幾個月費用給我,要我把發票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現在要怎么操作呀?
上月開的發票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發票已經跨月了在開票系統上,在稅務局看來我們已經發生了這項業務,這個月發現開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
您好老師,我公司是小規模21年10月開具一張電子發票,12月業務在微信上說作廢我沒注意信息及時紅沖,當時稅率1%,就這個月跟業務核對時才發現沒有及時紅沖,那我該怎么做?
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發現開票軟件及電子稅務局上有這張發票,那我現在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務怎么調整?需要調整嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師現在是免稅,按1%沖紅稅要退嗎?該如何操作?
你負數申報就可以了 之前超出免稅額繳稅了嗎
當時交過了,現在可以不退稅嗎?
同學你好 負數申報然后留抵就可以了