你好? ? ? ?你認證了專票嗎 ? 你是小規模還是一般納稅人 ?? ? ?
班主任老師您好,我自己注冊了一個公司,小微企業,平時沒什么業務的,上個季度也就是九月份付了物業費,他們直接給我開了專票,費用被我全部做了費用,我當時忘記說開普票,財務報表也報過了,現在公司不租了,物業要退幾個月費用給我,要我把發票做紅沖?我的稅控盤開不了專票的,我現在要怎么操作呀?
現如今公司不租場地了,物業公司也同意退部分費用回來,之前的全年物業費1774.5元被我九月份的時候一次性作為費用做賬報稅了!我是小規模,現在他們答應退回1100,物業公司是上市公司,他們給我開的是專票,現在我要把票給他們退回去的話具體的我原來的賬該怎么改,具體如何操作呢?對方做了紅沖后是直接退1100元到我賬上還是先退1774.5,再讓我轉674.5給他們呢?因為后面他們是開674.5的正確票給我的對吧
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業發票,我們已經把這商業發票入賬作為“主營業務成本”但是6月份當時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業發票已做賬,借:主營業務成本,貸:應付賬款~國外公司?,F在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業發票作廢了。這時候我們現在該怎么做分錄呢?
老師,我接了一個關于樹苗企業的賬,他3月份開了200多萬的發票,開完后,給對方郵寄走了,對方的地址不對,被退回來了,后來我們公司被停票了,沒辦法紅沖了,現在可以開發票了,這筆業務用另外的公司開過來,現在不需要重開了,這個業務如果想紅沖,怎么處理比較好,現在這個季度只有一筆90多萬的業務,這個公司是免稅的
老師您好,我們公司2月份開了農產品收購發票,其中給一個人開了1000萬,現在被稅務局監控到,要求我們紅沖這個人的一千萬發票,我當時做了進項稅,后來糧食賣出去又給對方公司開了銷售專票。我現在不知道該怎么操作,如果紅沖我的進項稅就沒有了,那我要交很多的稅,如果不紅沖,稅務局罰款,最后還是要整改。老師,你看有沒有其他方法
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
小微企業
你好 小微企業? ? 這樣說不好判斷 你是什么類型。 我現在想知道的是你是小規模還是一般納稅人 才能判斷怎么處理 這個 專票? ? ?
小規模,自己注冊的小公司,基本上沒業務的
你好 沒有業務的? ? 你直接收到專票是認證不了的。 你拿著直接價稅合計入成本或者費用即可? ??
您看第一條我的問題,我是租的地方是上市公司的物業,對方給我開的專票,現在我不租了,對方要退部分的物業費給我,我是已經在九月份的時候全部做了費用上報了財務報表,最近不租了,物業公司要求我把這個票給他們?我也是不知道怎么操作了
又是讓我開紅沖又是讓我做什么的?
票也不是說開的?我怎么在稅控盤里做紅沖呢?對于小白的我真是一頭霧水
我是九月份付的錢,賬也是做在了九月份,她們又是10月份給我開的票
你好? ? 你是小規模 你無法認證 。? 你就把專票全部退給銷售方? 。然后讓銷售方 自己紅沖處理 。? 在開正確的發票給你們? ?(發生了租金多少就開多少給你們) ;? 然后你收到這個發票和錢后 你做紅沖分錄 就行了。 比如借銀行存款 借管理費用 負數 來處理。??
這個是九月份的,已經裝訂成冊了,我現在做 借銀行存款1774.5貸管理費用1774.5嗎?是這樣做平嗎?后面等她們沖好了再開個正確的發票給我是吧?還有就是報表已經上傳了,我這樣有沒有影響?要修改報表嗎?
?你好。 你裝訂了 9月的不處理了 。 你就在? 現在做分錄處理。 是的 。? 不影響。 不去改? ? ?
那么發票要抽出來還給他們的吧
你好 嗯是的。? 因為你沒有認證 抽出來還給他們。 你 把這個發票復印件一個 到時附你憑證后面去 。 這證明下就行了。? ? ?