你好,那么這個產品的話,一開始你是寄到什么里拉,是一開始是借庫存商品貸銀行存款嗎。
老師好,外購產品對外贈送給客戶,計入銷售費用,二級科目是業務宣傳費嗎?分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅,這里的庫存商品指的是成本價是吧?這個銷售費用可以稅前扣除嗎?這個贈送或免費試用不涉及個稅吧?
外購產品,銷售領用用作市場推廣,向客戶展示產品,不贈送。是視同銷售嗎 另外,算作視同銷售的話,是怎么界定的呢?貨物移送?要是兩年后這個產品收回公司改變了用途售出了,又是什么樣的賬務處理呢?
公司是加盟品牌,贈送品牌產品給客戶,我想記業務宣傳費,這個分錄怎么寫呢,也是視同銷售嗎
老師 外購的禮品贈送給客戶的 做為業務招待費的話 其進項稅額是可以抵扣的嗎?視為銷售 對嗎. 分錄怎么寫呢?
制造業,生產調味醬,一大瓶附贈小瓶。這個贈品做分錄借主營業務成本 貸銀行存款;還有就是產品直接送給客戶的,這樣的怎么做賬務處理?現在做的是借主營業務成本 貸 庫存商品。 這樣兩種贈品都沒有視同銷售,不知道怎么正確處理?分錄怎么寫
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
對,就是庫存商品,這個商品也是跟品牌方拿貨的
那像這種情況的話,要視同銷售了,因為咱們入庫庫存商品了,應該是借銷售費用,業務宣傳費貸庫存商品,貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額。
是小規模公司,就直接借銷售費用 業務宣傳費,貸庫存商品嗎
你好,可以的,咱就把它看成一張普通發票就行了,免增值稅,借銷售費用。業務宣傳費,貸庫存商品。
明白,自制的表格可以作為原始憑證嗎
你好,這個可以的,沒有問題的。
好的,謝謝。
祝您生活愉快開心