你好,這個(gè)不用的,只要有費(fèi)用化的就可以加計(jì)扣除。
研發(fā)費(fèi)用資本化后,只能轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)后才能加計(jì)扣除嗎?
老師,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,費(fèi)用化的直接在當(dāng)年加計(jì)扣除,那資本化的在未形成無(wú)形資產(chǎn)前什么都不做,在形成無(wú)形資產(chǎn)后再加計(jì)扣除嗎?還是應(yīng)該怎么加計(jì)扣除
研發(fā)費(fèi)用在研發(fā)過(guò)程中計(jì)管理費(fèi)用 加計(jì)扣除也是正常算對(duì)嗎? 形成無(wú)形資產(chǎn)之后就不能加計(jì)扣除了
賬上只有研發(fā)費(fèi)用-資本化 還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn) 可以加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)在做匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用資本化(還未形成無(wú)形資產(chǎn))可以加計(jì)扣除嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,只是指費(fèi)用化的加計(jì)扣除,還是費(fèi)用化?資本化都可以加計(jì)扣除
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤(rùn)一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開(kāi)票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過(guò)外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬(wàn)的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會(huì)計(jì)沒(méi)跟我面對(duì)面交接過(guò),我不清楚她有沒(méi)有報(bào)過(guò)去年的工商年報(bào)。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請(qǐng)問(wèn),能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報(bào)過(guò)2024年的工商年報(bào)了嗎?
我一個(gè)費(fèi)用化的部分可以,但是有一部分資本化了呢
那資本化那部分最后怎么加計(jì)扣除
你好,費(fèi)用化的加計(jì)扣除,資本化的轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn),或者是沒(méi)有研發(fā)成功的繼續(xù)掛賬就可以的,以后再轉(zhuǎn)。 資本化的沒(méi)有加計(jì)扣除。
無(wú)形資產(chǎn)可以加計(jì)扣除嗎
你好,費(fèi)用化的可以 如你研發(fā)一項(xiàng)項(xiàng)目,這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)用到了在費(fèi)用話階段的可以
轉(zhuǎn)了無(wú)形資產(chǎn)了,就不能加計(jì)扣除只能正常的計(jì)提折舊對(duì)嗎
如果你不是用在研發(fā)項(xiàng)目上的,是這么做的。
你的意思用研發(fā)項(xiàng)目上的話無(wú)形資產(chǎn)可以加計(jì)扣除?
對(duì)的是的,費(fèi)用化的可以。