你好,計(jì)提壞賬,然后再確認(rèn)壞賬就可以的。 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對(duì)方,也沒有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
你好,老師,我們是做中藥銷售的,我們1年前給客戶銷售了一批中藥,大概貨款10萬左右,現(xiàn)在他們經(jīng)營不善,他們回不了款,他們就用自己的一批中藥細(xì)貨來抵這個(gè)欠我們的貨款。這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司已經(jīng)注銷一年了,之前的客戶欠我公司的貨款好多年沒有收回,我公司在注銷之前已經(jīng)做壞賬處理。今天,對(duì)方公司清算要?dú)w還我司的貨款,請(qǐng)問這筆貨款是否可以匯到法人的私人賬戶,賬務(wù)怎么處理?
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說錢也是由第三方打給我們,對(duì)方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
請(qǐng)問老師,我們公司跟客戶談成了一項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)實(shí)際項(xiàng)目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們?cè)诤灪贤臅r(shí)候合同約定金額為120萬,我們公司實(shí)際從客戶貸款銀行收到的項(xiàng)目款也是120萬,但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請(qǐng)問這個(gè)是怎么做為往來賬處理的?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評(píng)估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
好的,老師,這個(gè)需要附什么附件么,也可以理解為我今年直接壞賬處理,做這樣的稅務(wù)籌劃更合適一些唄
你好,打官司收不回來的證明。
你們之前有計(jì)提壞賬嗎?
沒有計(jì)提壞賬呢,我也沒有那個(gè)證明,我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
哦,那你直接借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。
那也要那個(gè)打官司的證明么
對(duì)的,是的,需要這么做。
我就有起訴他們的律師合同,沒有判決證明,那請(qǐng)問一下老師,我沒有這個(gè)證明,有相應(yīng)的送貨單據(jù)及采購合同之類的,可以算為附件不,有申報(bào)相應(yīng)稅種收入的
你好可以的,但是你這種做抵扣的話不好做。
怎么不好做呢,沒有太明白呢,嘻嘻
稅前扣除不好做,你賬上可以正常做。
我不想做稅前扣除了,我們經(jīng)營三年了,公司實(shí)際虧損350萬左右了,其中2019年虧損180萬,到2024年就是第五年了,過了也無法彌補(bǔ)虧損,我就干脆把這部分做營業(yè)外支出,到時(shí)匯算清繳納稅調(diào)增,不知道這樣的想法可以不呢
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師啦
不用客氣,工作愉快。
滿滿的五星好評(píng),要是有十顆星就給10顆星,哈哈
不用客氣 非常感謝了