這個做往來款就行了 后期可以抵貨款
請問老師,我們公司跟客戶談成了一項業務,業務實際項目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們在簽合同的時候合同約定金額為120萬,我們公司實際從客戶貸款銀行收到的項目款也是120萬,但后續我們需要把多出的20萬轉回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請問這個是怎么做為往來賬處理的?
請問,我們公司跟客戶談成了一項業務,業務實際項目款為100萬,但是客戶想跟銀行貸款120萬,于是客戶想要我們在簽合同的時候合同約定金額為120萬,我們公司實際從客戶貸款銀行收到的項目款也是120萬,但后續我們需要把多出的20萬轉回給客戶,客戶說可以把這20萬作為往來賬處理,請問這個是怎么做為往來賬處理的?
我們公司戰略調整有一部分業務需要剝離出去。這部分業務需要對外成立一個新的公司。由于騰訊授權問題,有些客戶還需要跟我們公司簽訂合同(比如收款10萬,付款6萬,利潤4萬)。但是這個4萬我們需要給到他們新的公司。(實際上是新公司的業務,只是因為授權問題)。這種代收代付在稅務上可行嗎?
老師,我們公司這個業務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
護理院給老人開票,檢查費、診查費、西藥費怎么開票
老師你好,我見我們單位,兩個民辦非的有開戶許可證,有限公司的沒有開戶許可證,有限公司是沒有還是丟了
老師 我們公司有車 如果員工出差沒開公司的車,開的是自己的車 那過路費能報銷嗎
老師你好,什么情況下保險公司可以異地開設結算賬戶呀?
老師好,問一下,總公司不是小微企業,分公司稅務報道的時候,如果選擇獨立核算,可以享受小微企業嗎?
公司只出錢,不怎么進賬,屬于資金流高還是差的企業
老師,你好請問最新的增值稅法,涉及到銀行的貸款服務,比如我們公司到銀行的貼息 貼現,銀行開給我們的發票進項稅能抵扣嗎?這種情況銀行可以開專票嗎?我們是否可以抵扣,記得之前的貸款 餐飲 日常 娛樂不能抵扣
老師你好,我問下申報個稅時,收入按哪個金額填報
沒有交社保的員工開工資發票,怎么申報個稅
老師,有民辦非企業的財務會計制度嗎
往來款應該怎么做?抱歉老師,我第一次聽說往來款,麻煩你詳細說明一下怎么操作比較正規,謝謝老師
之前和這個客戶有業務往來嗎 用過什么往來科目嗎
是新客戶,之前沒有跟這個客戶有過業務往來
那就 借銀行 貸主營業務收入 貸銷項 貸其他應付款
那這個其他應付款應該作為什么類目的其他應付款?因為合同上簽訂的是120萬的項目款,那實際應收的主營業務收入不應該也是120萬嗎?
但是你開發票不是開了一百萬嗎
開票開120萬
因為合同上簽訂的金額也是120萬,收到的款也是120萬,那么主營業務收入不是也是120萬嗎?不是也要開120萬的發票嗎?
開票一百二就按照一百二做收入的
那我合同上約定的是120萬的項目金額,實際收到的也是120萬的款,這樣可以只開100萬的發票給客戶,然后按100萬確認收入嗎?
嗯 這個按照開票金額確認收入的】、
那合同約定的120萬又該如何處置呀?這樣的話,合同上的金額不是白約定了?
簽一個補充協議就行了 說明一下最后是100萬
那如果還是開120的發票出去呢?還能放其他應付款嗎?
那就只能做收入了哦
如果開的是120萬的發票出去,又要轉20萬回去給客戶,就只能全部做收入了是嗎?不是掛往來賬了?
對的 不能掛往來了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝