同學(xué)你好 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 (二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。
我公司有一臺(tái)車,固定資產(chǎn),原值10萬,累計(jì)折舊10,沒有殘值,現(xiàn)在出售2萬,請(qǐng)問老師,如何做賬,麻煩老師指導(dǎo),感謝
老師,2月份多做了一筆計(jì)提社保的分錄怎么辦
哪位老師幫我做一下不定項(xiàng),謝謝啦
老師您好。劉宏偉老師講的星美電器那工業(yè)的賬套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在個(gè)稅申報(bào)里有一項(xiàng)商業(yè)健康保險(xiǎn)稅前扣除,是個(gè)人在保險(xiǎn)公司買的醫(yī)療險(xiǎn)嗎
去年確認(rèn)收入,對(duì)方未開票,納稅申報(bào)時(shí)候做無票收入申報(bào)的,現(xiàn)在對(duì)方讓我們開發(fā)票,我要怎么操作啊?
A公司從b工廠采購貨物賣給C公司, 是直接從b工廠直接發(fā)貨的, A公司和B工廠是母子公司的關(guān)系。 那做A公司的發(fā)貨單是A公司發(fā)貨給C公司,收貨人收匯地址是c公司 做b工廠的發(fā)貨單,收貨地址和收貨人怎么填?
會(huì)計(jì)工作模板怎么找不到
老師,高企的2022年1月份的研發(fā)費(fèi)用計(jì)提錯(cuò)了,22年1月份多計(jì)提了2萬,2022年12月少計(jì)提了1000,25年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我想請(qǐng)教一下賬務(wù)上需要怎么處理現(xiàn)在
公司連續(xù)三年虧損會(huì)被列為稅務(wù)異常嗎
您好,專用發(fā)票的紅字發(fā)票,每張發(fā)票都對(duì)應(yīng)有一張信息表的
老師,意思是我們35000要有4張紅字信息表?其中一張還要是部分沖紅
是的,不影響,一張籃字可以對(duì)應(yīng)多張紅字