中秋節(jié)采購禮品送客戶,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:銀行存款
老師,你好,我們是一般納稅人,我們中秋節(jié)采購禮品送客戶,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?入啥科目呢?禮品有公司LOGO可以入廣告宣傳費(fèi)嗎?
老師,我們公司是收購水稻的一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額是從農(nóng)戶手中收購農(nóng)產(chǎn)品的扣除數(shù),現(xiàn)在我們公司從淘寶中購入與農(nóng)產(chǎn)品無關(guān)的其他商品,我們?cè)阡N售淘寶購入的這些商品時(shí)可以用收購農(nóng)產(chǎn)品的扣除數(shù)進(jìn)行抵抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,您好,我公司是一家商混生產(chǎn)企業(yè),中秋節(jié)購入了領(lǐng)帶、絲巾、電動(dòng)牙刷等用品,定制了印有公司名稱的包裝盒,一同贈(zèng)送給客戶,可以計(jì)入宣傳費(fèi)嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,怎專門做光伏電站安裝的,人家給我開專票,麻煩老師詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄分享一下,老師,我們一般納稅人,專票是不是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,借:銷售費(fèi)用~宣傳費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行以上有三個(gè)問題?麻煩老師一一解答指導(dǎo)問題1,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?問題2,上個(gè)問題老師回答是計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在又說計(jì)入銷售費(fèi)用,到時(shí)是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?問題3,設(shè)置二級(jí)科目宣傳費(fèi),年報(bào)匯算清繳需不需要調(diào)增??
老師,您好,我們公司是一般納稅人,購進(jìn)一批酒水,用來送禮,取得的是專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?我們公司經(jīng)營范圍沒有食品(酒水)的銷售
老師您好,自然人股東把她全部股份轉(zhuǎn)給公司的法人,需要交什么稅?怎么計(jì)算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個(gè)合同,涉及到虛開嗎
老師,個(gè)人所得稅是按應(yīng)發(fā)金額申報(bào)是嗎 工資2000,全勤200,個(gè)人承擔(dān)社保500元 個(gè)稅申報(bào)收入就是2200元是嗎?然后再把個(gè)人承擔(dān)的社保部分分別填入到個(gè)人承擔(dān)社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個(gè)季度的報(bào)表上看出是不是超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個(gè)月勾選可以認(rèn)證抵扣,本月的收入未開具發(fā)票,產(chǎn)生的增值稅可以下個(gè)月繳納嗎?
土地稅和房產(chǎn)稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加還是管理費(fèi)用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費(fèi),由于合同變更為16萬,那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請(qǐng)問用友U8c固定資產(chǎn)折舊怎么自動(dòng)生產(chǎn)憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報(bào)所得稅報(bào)表,收入和成本取的是本年貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)嗎?還是哪里
如果有公司的Logo,可以入廣告宣傳費(fèi)嗎?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,可以的, 沒問題
感謝老師的指導(dǎo)
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評(píng)價(jià))。