?你好 ;? ? ? ?去改下 ; 你4.1號開始是免稅的; 應該是含稅金額來報的??
我小規模納稅人4月份有做無票收入5萬,申報第二季度增值稅填免稅銷售額,我當時按5萬除以1.01算出不含稅收入,就填進去了,不知道對不對
我司幼兒園小規模納稅人,第四季度確認收入5萬。其中有個家長要了發票2000,其余4.8萬無票收入,稅務局申報時,2000出現在了第3欄次其他增值稅發票不含稅銷售額。第九行是免稅銷售額,第十行是其中小微企業免稅消消售額,請問第十行我是填5萬?還是填4.8萬?
老師,小規模納稅人第4季度總收入25.8萬≤45,專票收入20.7(5%稅率服務類),增值稅填報,第5欄增值稅專用發票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務2.4萬,貨物2.7萬,對嗎?
老師,小規模納稅人,不超過30萬免稅。現在第二季度收入是10萬,我填申報表的時候銷售額填10萬,還是除以1.01,填99003.9元?還是除以1.03,填97087.38元?
老師,小規模納稅人季度申報超過了30萬,其中有開票收入49,無票收入5,我填了減免稅申報表,申報時顯示比對不通過
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
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那做賬咋么做?咋么改 企業所得稅那改不改?
你好;? ? ?你賬上做;? 借銀行存款貸主營業務收入- 免稅收入; 這樣做;? 你之前怎么做的? ?
我之前做貸:主營業務收入,貸:應交增值稅
?你好;? ? ?你這個不對哦 ; 你調整下; 借應交增值稅 貸主營業務收入? ?
那就不用改申報表?
你好;? ?要改哈; 你數據不對的哇; 你按不含稅金額寫的??
那我可以再這個季度調整數據,不行?
?你好;? 在之前申報期內去改哈? ?
過了申報期 咋么改
?你好;帶著申報表 ; 公章‘ 經辦人身份證去大廳稅務局改? ?’
不能在網上更正?
?我這邊過了申報期 繳納了稅款后; 系統改不了 ; 去大廳才能改; 看你地方系統是不是專業? ?
那賬務是直接改分錄?
?你好;? 賬上 調整分錄即可; 對的??