你好;? ?你要區(qū)分出來免稅 和應(yīng)稅服務(wù)收入的;? 如果區(qū)分不了 的; 那么就得轉(zhuǎn)出的? ?
老師,您好 我們公司是增值稅一般納稅人,2020年4月國家出具政策生活服務(wù)業(yè)的納稅人開具增值稅普通發(fā)票可以免稅!我們當(dāng)時免稅收入額是230424.4,對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出是5637.2稅務(wù)今天打電話說讓我們再自查一下,這個轉(zhuǎn)出合理嗎?讓我們重新確定一個比例,再轉(zhuǎn)出!請問我這個應(yīng)該怎么做?是把免稅收入對應(yīng)的銷項稅額都轉(zhuǎn)出嗎?請老師給出具體的建議,感謝老師
你好,公司國際物業(yè)運輸?shù)囊话慵{稅人深圳外資公司,每個月可以開9個、6個點的專票和免稅(0稅率)的普票,進項票也都是運輸發(fā)票有專票和0稅率普票,請問每個月增值稅的時候都有申報0稅率的免稅收入,需要對這些免稅收入做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?公司的進項發(fā)票無法區(qū)分哪些是跟免稅有關(guān)的,請問這個進項稅額要怎么轉(zhuǎn)出呢,按什么依據(jù)或者是什么比例?
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表,附加稅是單個的報表。
老師,匯算清繳小微企業(yè)。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表,要是沒有業(yè)務(wù)宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業(yè)及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據(jù),能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結(jié)束,企業(yè)成本倒掛,有黃色預(yù)警,匯算結(jié)束會被抽查么
出口發(fā)票開具時間是25年3月,報關(guān)時間也是25年3月,現(xiàn)在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現(xiàn)在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發(fā)票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致簽了合同,那這份仲裁協(xié)議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當(dāng)初來時抵扣了進項稅,現(xiàn)我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設(shè)計服務(wù)*亞克力板設(shè)計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現(xiàn)在的普通電子發(fā)票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
按照什么依據(jù)或者比例結(jié)轉(zhuǎn)呢
根據(jù)財稅(2013)106號文件,營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法第二十六條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額. 按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額%2B免征增值稅項目銷售額)÷(當(dāng)期全部銷售額%2B當(dāng)期全部營業(yè)額).
好的,謝謝,老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??