你好,學(xué)員,這個(gè)具體咨詢什么問題
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷售額為別為450萬元和350萬元,適用3%的征收率。請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷售額為700萬元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷售額為別為400萬元和300萬元,適用3%的征收率。請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會(huì).計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為16%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為450萬元和350萬元,適用3%的征收率。請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,適用的增值稅稅率為16%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)銷售額分別為450萬元和350,適用3%的征收率。請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃
某投資者2019年年初欲投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)全年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一般納稅人條件,使用增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)小企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為450萬元和350萬元,適用3%的征收率。請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎