您好!要繳納關稅的
老師。我司于9月和10月有進口原材料,繳納了進口關稅和進口增值稅,請問進口增值稅什么時候可以抵扣?只有電子檔打印版的海關進口增值稅專用繳款書可以抵扣嗎?
老師你好,進口貨物再路過海關的時候需要繳納關稅及進口環節的增值稅 問題1:關稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關稅的同時,還需要繳納13%或9%的進口環節增值稅,次日這批進口貨物對外銷售時,繼續繳納增值稅,國外進口時取得的進項進行抵扣就行了是嗎老師?
請問老師,這圖片例題,先租再留購的,是要繳納兩次關稅嗎?
請問老師,圖片題租賃方式進口的,租期一次的時候,進口繳納關稅嗎?
案情:上海大雁航空公司從美國進口波音飛機,該次進口采用了融資租賃的模式,由設立在洋山特殊綜合保稅區內的上海大地金融租賃公司負責向波音公司采購,然后以融資租賃的方式出租給上海大雁航空公司。約定租賃期限為10年,每年支付租金800萬美元。租期屆滿后,上海大雁航空公司有權以100美元的價格留購飛機。 問題: 1、請從民法典角度解釋三方當事人之間的法律關系。 2、請從稅務機關的角度說明稅款的征收要求 3、請從海關的角度說明稅款的征收要求
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
請問老師關稅是一次性稅,如果租賃進口的時候交過了,那么留購為啥又交一次呢?
您好!這兩個關稅性質不一樣,一個是租賃進口,一個是購買進口
請問老師題目,2015年也是租賃進口呀?只不過租賃了一年之后留購了。
您好!是的,題目問的就是2016年交的關稅,也就是留購的關稅哦
如果租賃期也交了,留購也交了,那就是交了2次關稅了嗎?
您好!是的,這個情況是要交兩次的