你好是的可以的呢??
我們是綠化公司一般納稅人,請問從農民那點購買的的苗木,開的免稅普票給我們,請問一下我們可以按9個點抵扣進項不?
老師,我們想開一個苗木公司,不是自產自銷,主要是買來再賣,增值稅月10萬之內是免稅的,我們收農民的苗木,沒有發票,我們所得稅怎么辦?
老師,我們是一般納稅人,銷售13%的木片。購進木材免稅的,我們自己開的。請問一下農產品收購發票開出來是免稅的附表二可以計算抵扣10%是直接填寫第六欄了嘛?不是第六欄。還有8a 欄嘛
老師,請問一下木業公司。購買木材 農民自產自銷的,是不是可以稅局代開發票免稅普票給我們抵扣10%啊?
老師,我們是木材加工廠,銷售稅額是13719.03 ,稅率13%。 可以抵扣10% 農產品收購發票,我需要開多少發票回來抵扣啊?
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
要是我們不加工,買進來賣出去呢,開票多少
您好,開票是9%的稅率。
那豈不是我們開票9% 能抵扣9% 一直都不用交稅了吖。
嗯。是這樣的。是這樣的,但是你銷售的價格肯定會比采購的價格高高,還是要交稅?
沒明白,假如我們能抵扣9% 銷售也是9% 不是一樣的嘛
抵扣9%沒問題。。你理解的。你理解的對。
我現在糾結的是,不加工銷售也是9% 購進也是9% 利潤在哪兒吖
你不可能多少錢買來多少錢銷售吧。差額就是利潤。
也對,那都不用做生意了。知道了。謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。