?你好;? 借銀行存款或者應收賬款 貸主營業務收入- 免稅收入? ?
我公司收到對方公司開來技術服務和咨詢服務的發票,我們應該怎么做會計分錄
老師,我們公司開了一張免稅的普通發票技術服務費,應該怎么做會計分錄?
老師,我們公司開了一張免稅的普通發票技術服務費,應該怎么做會計分錄?
老師,請問下,開進來一張普票是研發和技術服務技術服務費34000這個怎么做分錄呢?
老師,我們公司研究了一項技術,然后把這個技術出售了,也就是技術開發服務費,這樣的話怎么寫會計分錄?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
小微企業企業所得稅稅率
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉材料,領用的時候是領到制造費用,還是直接領用到主營業務成本
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?
然后我們公司用這筆收到的技術服務費代付了別的公司人員的工資,應該怎么做會計分錄?
?你好;? ? ? ? 借其他應收款貸銀行存款? ?
那應該怎么結轉成本?
?你好;? ?借主營業務成本貸應付職工薪酬-工資? ?
那應付職工薪酬在貸方的余額不用結轉么?
你好;? ? ? 你支付了就可以平衡的; 不會單獨去做結轉的??
然后是不是要一個借應付職工薪酬 貸其他應收款 這樣就可以平衡了
不用哈;? ?你支付就平衡哈;? ?除非你員工之前 找你公司借款了。 才是這樣來平衡?
老師,我支付的時候做的其他應收款,銀行存款,沒有涉及到應付職工薪酬,請問這樣的話不是不能平衡了么?
?你好 ;? ? ? ? ? ?是的; 你就不能平衡的; 先 做公司借款給個人;借? ?其他應收款,貸銀行存款? ;然后發工資沖其他應收款就平衡了? ?
那我們公司用這筆收到的技術服務費代付了別的公司人員的技術服務,也是怎么做會計分錄么?
?你好 ;? ? ? ? ?借其他應收款 貸銀行存款? ?
那我們公司用這筆收到的技術服務費代付了別的公司人員的技術服務,也是怎么做會計分錄么?老師,是這樣做會計分錄么?
?你好;? ?就是 掛其他應收款哈 ;? ? ?你公司的錢? ?代付了。? 別人要還給你; 掛其他應收款??