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Q

老師,我們公司開了一張免稅的普通發票技術服務費,應該怎么做會計分錄?

2022-09-22 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-22 12:38

?你好;? 借銀行存款或者應收賬款 貸主營業務收入- 免稅收入? ?

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 12:44

然后我們公司用這筆收到的技術服務費代付了別的公司人員的工資,應該怎么做會計分錄?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 12:47

?你好;? ? ? ? 借其他應收款貸銀行存款? ?

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 12:49

那應該怎么結轉成本?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 12:51

?你好;? ?借主營業務成本貸應付職工薪酬-工資? ?

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 12:55

那應付職工薪酬在貸方的余額不用結轉么?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 12:57

你好;? ? ? 你支付了就可以平衡的; 不會單獨去做結轉的??

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 13:00

然后是不是要一個借應付職工薪酬 貸其他應收款 這樣就可以平衡了

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齊紅老師 解答 2022-09-22 13:32

不用哈;? ?你支付就平衡哈;? ?除非你員工之前 找你公司借款了。 才是這樣來平衡?

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 13:57

老師,我支付的時候做的其他應收款,銀行存款,沒有涉及到應付職工薪酬,請問這樣的話不是不能平衡了么?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:02

?你好 ;? ? ? ? ? ?是的; 你就不能平衡的; 先 做公司借款給個人;借? ?其他應收款,貸銀行存款? ;然后發工資沖其他應收款就平衡了? ?

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 14:09

那我們公司用這筆收到的技術服務費代付了別的公司人員的技術服務,也是怎么做會計分錄么?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:12

?你好 ;? ? ? ? ?借其他應收款 貸銀行存款? ?

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快賬用戶5057 追問 2022-09-22 15:51

那我們公司用這筆收到的技術服務費代付了別的公司人員的技術服務,也是怎么做會計分錄么?老師,是這樣做會計分錄么?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 15:55

?你好;? ?就是 掛其他應收款哈 ;? ? ?你公司的錢? ?代付了。? 別人要還給你; 掛其他應收款??

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?你好;? 借銀行存款或者應收賬款 貸主營業務收入- 免稅收入? ?
2022-09-22
同學你好 是小規模開的普票嗎
2022-09-22
你好,你是什么業務產生的這個業務
2021-10-15
你好,沒如果沒有研發項目,可以計入管理費用-技術服務費
2021-08-13
你好! 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應付款
2020-10-30
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