同學你好 預收賬款是預繳增值稅的
有幾個問題想咨詢下:1.公司為商貿公司,允許采購價高于銷售價銷售嗎,2.貨物已到倉庫,但對方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報,實際為盈利,等待12月31日統一計提,并在來年按時繳納,4.員工出差,行程單報銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網或者攜程的電子發票或者普通發票能報銷嗎,5.年薪領導,比如30萬,如何避免繳納過高個稅,這個問題可能有點大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費發票即利息支出發票,是否正常入賬,是否有稅務風險,7.貨物在運輸途中,避免不了損耗,這個損耗應如何處理符合規定。
我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
甲公司一般納稅人2020年12月1日與客戶簽訂了一項工期為2年的建筑施合同。合同總金額300000元,預計合同總成本為200000元。有關資料如下:(1)2020年12月2日耗用原材料取得含稅專用發票成本63000元,2020年12月31日支付人工費32000元取得普通發票。都以銀行存款支付),經專業測量師確定的完工程度為45%。2020年12月31日一次性收到客戶支付的工程款120000元,開具發票銷項發票120000元。(2)2021年4月30日,實際發生材料成本含稅金額79030元,并取得增值稅專用發票。(全部以銀行存款支付),經專業測量師確定的完工程度為80%。(3)2021年7月30日實際發生人工成本31200元,取得增值稅普通發票(全部以銀行存款支付):2021年7月30日完工時一次性收到甲方支付的工程款180000元,開具銷項發票180000元。(聯合實際進項賬務處理)要求:(1)分別計算2020年和2021年度確認的工程收入和工程成本并編制會計分錄并(2)計算2021年7月應繳納增值稅及其附加稅。(假設本公司只有一個業務無其他進項和銷項)
甲公司一般納稅人2020年12月1日與客戶簽訂了一項工期為2年的建筑施合同。合同總金額300000元,預計合同總成本為200000元。有關資料如下:(1)2020年12月2日耗用原材料取得含稅專用發票成本63000元,2020年12月31日支付人工費32000元取得普通發票。都以銀行存款支付),經專業測量師確定的完工程度為45%。2020年12月31日一次性收到客戶支付的工程款120000元,開具發票銷項發票120000元。(2)2021年4月30日,實際發生材料成本含稅金額79030元,并取得增值稅專用發票。(全部以銀行存款支付),經專業測量師確定的完工程度為80%。(3)2021年7月30日實際發生人工成本31200元,取得增值稅普通發票(全部以銀行存款支付):2021年7月30日完工時一次性收到甲方支付的工程款180000元,開具銷項發票180000元。(聯合實際進項賬務處理)要求:(1)分別計算2020年和2021年度確認的工程收入和工程成本并編制會計分錄并(2)計算2021年7月應繳納增值稅及其附加稅。(假設本公司只有一個業務無其他進項和銷項)
你好,我公司于2019年3月與甲方簽訂一個工程項目,開具3個點的普通發票。合同約定收完全部工程款及稅費后開具發票。從2019年到2021年之間有陸續收到工程款,因為甲方拖欠工程尾款及稅費,故此項目的所有發票均未開具。現在新政只能開具免稅的普票,是否還可以開具3個點的普票,如果能開具,要如何操作?如果不能開具3個點的普票,是不是全部開成免稅的普票?如果開免稅發票是不是要將稅費返回給甲方單位?合同結算價已超500萬,實際截至目前收款到賬是480萬。如果將這些發票全部開出來的話就超額度得升級一般納稅人,之前收的款全部是掛預收賬款,沒有做申報,也沒有預先交稅的。或者是否采取其實方式處理?請指點。
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。