你好,學員,題目是亂碼的
已知:某公司只生產一種產品,第一年、第二年、第三年產量分別為8000件、8000件和4000件,銷售量分別為7000件、6000件和7000件。每件產品售價為50元,生產成本為:每件變動生產成本10元,固定生產成本總額80000元,變動性銷售與管理費用共為每件5元,固定性銷售與管理費用總額每年共為60000元。第一年期初存貨為0。存貨發出按先進先出法。 要求: 1)分別按兩種成本法計算單位產品成本。 2)分別按兩種成本法計算營業利潤。 3)說明分期利潤差異產生的原因。
已知:乙企業只生產經營一種產品,期初無存貨,本期投產完工4000件,銷售3000件,期末存貨量為1000件,銷售單價為20元/件,本月生產成本資料為:單位直接材料為6元,單位直接人工為3元,單位變動性制造費用1元,固定性制造費用10000元,銷售費用為1600元,管理費用為2800元,財務費用600元。要求:(1)計算完全成本法下的產品成本、期間成本和稅前利潤。(2)計算變動成本法下的產品成本、期間成本和稅前利潤。
展望公司生產甲產品,2021年11月初存貨數量為0,11月生產甲品5000件,單位產品生產工時2小時,銷售4000件,每件售100元11月有關成本費用賬戶發生額記錄如下。生產成本為335000元,其中,直接材料180000元(生產開始時一次投入),直接人工60000元(計件工資)間接人工20000元(計時工資),折1費40000元(按生產工時計提),其他生產費用35000元((與生產工時的函數關系模型為:y=3×+5000)。管理費用為43000元,其中,管理人員工資14000元(計時工資),折1日費21000元(直線法計提),辦公費用(每月)8000元。銷售費用為47000元,其中,銷售傭金40000元(按每件10元標準計提),日常支出(每月)3000元,廣告費用(每月)4000元。問題(1)分別按完全成本法、變動成本法計算本月產品生產成本、銷售成本、期末存貨成本。(2)分別按完全成本法、變動成本法計算本月營業利潤與利潤差異,說明營業利潤出現差異的原因。
資料:某公司生產A產品采用先進先出法計價,有關成本資料如下:單位產品直接材料20元單位產品直接人工10元單位變動制造費用5元月固定制造費用18000元月變動銷售及管理費用2元月固定銷售及管理費用2000元1—3月份的生產量分別為5000件、6000件、4000件,銷售量均為5000件,產品售價為60元,要求:(1)分別計算完全成本法和變動成本法下的稅前利潤。(2)1-3月份運用兩種成本法計算的稅前利潤是否相同?若不同,分析產生差異的原因。(3)在兩種成本法下分別計算1-3月份的利
某企業第一生產車間生產501批次甲產品,601批次乙產品,502批次丙產品三批產品,6月份有關成本計算資料如下:(1)月初在產品成本501甲產品為104000元,其中直接材料84000元,直接人工12000元,制造費用8000元;502丙產品124000元,其中直接材料120000元,直接人工2000元,制造費用2000元。(2)本月生產情況501甲產品為5月2日投產40件,本月26日已全部完工驗收入庫,本月實際生產工時為8000小時。601乙產品為本月4日投產120件,本月已完工入庫12件,本月實際生產工時為4400小時。502丙產品為5月6日投產60件,本月尚未完工,本月實際生產工時為4000小時。(3)本月發生生產費用本月投入原材料396000元,全部為601乙產品耗用。本月產品生產工人工資為49200元,提取應付福利費6888元,制造費用總額為44280元。(4)單位產品定額成本601乙產品單位產品定額成本為4825元,其中直接材料3300元,直接人工825元,制造費用700元。采用分批法計算(1)按產品批別開設產品成本計
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎