你好,三臺都是你買的,也是入你的固定資產,那全部折舊就由你們公司來計提。折舊要按10447來算
老師,我們公司計劃12月底拿到營業執照,并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產 從集團處買過來 入賬,一些之前集團支付的費用 也要付給集團,將 一些還沒有發生的費用 預提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務登記完成才能開票? 只是拿到工商營業執照還不行?只拿到工商營業執照稅務信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產 和 費用 并且預提了一部分費用,因為稅務登記沒有完成,也沒有收到發票,那么1月份需要做 納稅申報 嗎?
老師,您好,我們是集團的下屬子公司,然后我們公司這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,這筆支出并不都是我們公司的,因為集團用了2臺,所以要講2臺的費用支出分攤給集團,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,您好,我們公司的下屬事業部,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現在是公司的下屬事業部財務分析人員,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
老師,我現在是公司的下屬事業部財務分析人員,我們事業部自己每個月做自己的經營報表,然后我們事業部這個月購買了三臺總價值10447的顯示屏,入了固定資產科目,但是在做經營報表的時候,因為公司用了2臺,我們事業部實際只用了一臺,所以要將2臺的費用支出分攤給公司,也就是10447/3*2=6964.67,我們分攤后的固定資產金額就是10447-6964=3482,那么我在做折舊的時候應該是按照3482來算呢,還是之前購買的10447來算呢
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
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考高級會計難還是CPA難
匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
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老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
謝謝老師,可是固定資產凈額是3482呢,我在固定資產里面細分了一下二級科目,是這樣設置的:購買固定資產10447,分攤-6964.67,那么最后固定資產金額就是3482了
你好,你固定資產的最終入賬只是3482,那你只能按3482計提。你對應的進項發票抵扣的話也要按攤后的進項抵扣,你就不 能全額抵扣進項稅。
明白了,謝謝老師的提醒!那這個3482提折舊,我在經營管理類報表里面也是做在9月份的報表里面吧,殘值率我可以設定為5%吧,這個顯示屏年限一般多久合適呢,3年還是5年呢
你好,顯示屏3年折舊,5%折舊率可以的,9月購入,10月才折舊
就是說我做進10月份的經營報表中,折舊金額是3482*(1-5%)/36對嗎
你好,是的,你9月購進,10開始提折舊是這樣計算的
謝謝老師,老師,那9月份我們還收到了集團分攤給我們的固定資產金額50000,實際就是集團購買的50000元的電腦,但是電腦是我們在用,所以固定資產的最終總額是3482+50000,這個50000我需要計提折舊嗎
你好,新問題請重新提問,平臺有規定,回復不了