你好 采購(gòu)方開(kāi)信息表銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,我們開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)票客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶(hù)說(shuō)要沖紅重開(kāi),對(duì)方給我們開(kāi)作廢信息表,需要把專(zhuān)票也退回給我們嗎?
我給客戶(hù)開(kāi)的專(zhuān)票,客戶(hù)已認(rèn)證,并且跨月了,我要怎么操作,是給客戶(hù)開(kāi)紅字信息表,然后客戶(hù)給我開(kāi)紅字發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶(hù)也開(kāi)出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開(kāi)出正確的發(fā)票給客戶(hù)?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出的發(fā)票客戶(hù)退回抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),然后銷(xiāo)售方已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表和紅字發(fā)票,然后需要把紅字信息表和紅字發(fā)票郵寄給客戶(hù)嗎?
紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶(hù)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要開(kāi)紅票對(duì)沖。客戶(hù)那邊沒(méi)有會(huì)計(jì)開(kāi)不了紅字信息表,那我要怎么操作呢?
2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了,然后今年這個(gè)月做了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)房產(chǎn)稅,月末也結(jié)轉(zhuǎn)了嗯,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,最后資產(chǎn)負(fù)債表為什么借貸方不平呢 然后我們領(lǐng)導(dǎo)讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營(yíng)業(yè)外支出
A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》中,第1列資產(chǎn)原值填報(bào)取數(shù)是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)之和,和資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原價(jià)金額一致。第2列本年折舊金額填報(bào)取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額,第3列累計(jì)折舊填報(bào)取數(shù)是賬上的期末余額,4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填報(bào)取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致,稅收折舊填報(bào)是不是和本年折舊金額一致?8列累計(jì)折舊是不是和3列的累計(jì)折舊金額一致?
內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒(méi)有票的業(yè)務(wù) 外賬就只記有票業(yè)務(wù)是這樣嗎?
增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)貨未到錄庫(kù)存商品嗎,還是做在途不列進(jìn)項(xiàng),哪種方便
老師好小規(guī)模納稅人報(bào)廢清理2010年(當(dāng)時(shí)是籌建期購(gòu)入)購(gòu)入的挖機(jī)可按1%開(kāi)普票嗎
分公司能自己獨(dú)立核算嗎?
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長(zhǎng)時(shí)間的費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呀?
銷(xiāo)售方?jīng)]辦法直接點(diǎn)開(kāi)紅字,顯示說(shuō)一定要導(dǎo)入紅字信息表,這需要怎樣操作?
。是先導(dǎo)入紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票。
這個(gè)信息表是不是需要客戶(hù)上傳后我才能導(dǎo)入?導(dǎo)入需要選擇文件,我這邊沒(méi)有文件
需要對(duì)方上傳稅務(wù)局審核通過(guò)才可以。
是不是他審核通過(guò)后我才能在我的系統(tǒng)信息表里看到?
你好 是的是這樣的呢?