1借原材料90000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額11700 貸銀行存款101700
我現(xiàn)在做的這家公司,1月份開業(yè)的,目前沒收入,每個月有幾十萬的費用,工資,還有前面的裝修,家居費用,我4月份上班,123月份的賬要不要給補
老師,請問下,超市今年1-3月有個每月的凈利潤,之前沒有做賬的,這個月我這接手做賬這個利潤怎么做呢
在中級里,非同控下的長期股權(quán)投資的交易費用計入長期投資成本,但是在高會里的合并里的交易費用計入當(dāng)期損益,為什么的?
老師匯算24年工資薪金,12月份工資是1月計提發(fā)放的算嗎
工商年報,社保所屬期是2024年,但是由于年審有幾個月在2025年1月繳納了,此時填報是按照2024年+2025年1月繳納的,還是2024年繳納的就可以
老師 請問這些票怎么做賬 能抵扣嗎 求教我寫分錄 有點頭暈了
請問我2023年的一筆費用,稅局不認可,讓進項轉(zhuǎn)出,更改了2023年的增值稅申報表,所得稅匯算清繳我是只納稅調(diào)整表嗎?調(diào)增的金額是不含稅金額嗎?
廠房出租后還可以按房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅嗎?
#提問#樸老師,給我寫一下所有業(yè)務(wù)的分錄
郭老師,注冊無限責(zé)任公司有什么稅收優(yōu)惠嗎,注冊無限和有限哪個好
2借原材料65000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8250 貸銀行存款5450 應(yīng)付賬款67800
3借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額15600 貸應(yīng)交稅費待認證進項稅額15600
4借固定資產(chǎn)200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額26000 貸實收資本220000 資本公積6000
5借管理費用7000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額910 貸銀行存款7910
6借固定資產(chǎn)500000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額45000 貸銀行存款545000
7借應(yīng)付職工薪酬9040 貸庫存商品8000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出1040