借庫存商品貸銀行 匯算清繳不允許抵扣的
錢付給供應商,但是供應商一直不開票,也明確票不開,這個應該怎么平賬?
同一個商品,不同供應商,一個供應商開票是日用雜品,一個開醫藥,又銷售給同一個客戶,開票給供應商專票,這個商品不同編碼應該怎么開票
這么一個案例:2022年底 銀行匯款40萬元給供應商40萬 做貨款;供應商一直沒有開發票過來,到2023年底供應商明確說發票開不出來,款項也不會退回。要怎么處理
無票支出怎么做賬 例如給供應商付錢了 但是供應商說這個月開不了票 以后再補 怎么入賬
給供應商多付了幾萬塊錢,供應商不給我們開票了,怎么做平呢
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
老師 付錢做的是 借應付xxx貸 銀行存款 這個應該再做個什么分錄平賬?
借庫存商品貸應付賬款。
好的,謝謝老師。匯算清繳的時候要單獨調增嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。