您好,根據您的題目,增值稅2200*13%-2000*3%=226,附加稅226*10%=22.6,企業所得稅(2200-2000-22.6-50)*25%=31.85
某商貿公司為一般納稅人,從小規模納稅人處進貨,該小規模納稅人能開具3%的增值稅專用發票,假設不含稅購進價格為2000萬元,商貿公司購進后以不含稅2200萬元的價格出售(增值稅稅率為13%),發生其他相關費用為50元,企業所得稅稅率為25%,城建稅及教育費附加的合計稅率為10%。下列說法正確的是()。A.應繳增值稅額為286萬元B.應繳城建稅及教育費附加為22.6萬元C.應交企業所得稅為31.85萬元D.稅后凈利潤為95.55萬元E.現金凈流量為95.55萬元
某商貿公司為一般納稅人,從小規模納稅人處進貨,該小規模納稅人能開具3%的增值稅專用發票,假設不含稅購進價格為2000萬元,商貿公司購進后以不含稅2200萬元的價格出售(增值稅稅率為13%),發生其他相關費用為50元,企業所得稅稅率為25%,城建稅及教育費附加的合計稅率為10%。下列說法正確的是()。A.應繳增值稅額為286萬元B.應繳城建稅及教育費附加為22.6萬元C.應交企業所得稅為31.85萬元D.稅后凈利潤為95.55萬元E.現金凈流量為95.55萬元
1、某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:一是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;二是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;三是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并且其他相關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。考慮城建稅和教育費附加(不考慮地方教育費附加)
某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:一是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;二是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;三是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并且其他相關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。考慮城建稅和教育費附加(不考慮地方教育費附加)
某市的一家商貿公司為增值稅一般納稅人,在購貨時可以選擇以下三個渠道:一是從小規模納稅人A處購進,A只能提供普通發票;二是從小規模納稅人B處購進,B可以提供3%的增值稅專用發票;三是從增值稅一般納稅人C處購進,C能提供13%的增值稅專用發票。假定不含稅購進價格均為1000元/噸,商貿公司購進后以不含稅1200元/噸的價格出售。商貿公司需購進1噸貨物,并且其他相關費用為30元,企業所得稅稅率為25%。考慮城建稅和教育費附加(不考慮地方教育費附加)
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現在所有者權益是正數,要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統一發票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業成本還是計入費用?
您好,稅后凈利潤的金額=(2200-2000-22.6-50)*(1-25%)=95.55,